索引號: | 組配分類: | 本部門決算情況 | |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)審計局 | 主題分類: | |
名稱: | 2017年度部門決算公開 | 文號: | |
生成日期: | 2018-08-27 | 發(fā)布日期: | 2018-08-27 |
索引號: | |
組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)審計局 |
主題分類: | |
名稱: | 2017年度部門決算公開 |
文號: | |
生成日期: | 2018-08-27 |
發(fā)布日期: | 2018-08-27 |
宣州區(qū)審計局2017年度部門決算
2018年8月
目 錄
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表... 13
第三部分 宣州區(qū)審計局2017年度部門決算情況說明. 14
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明... 15
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明... 18
第一部分 宣州區(qū)審計局概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計法律、法規(guī)和方針政策,擬定和參與制定審計、財經(jīng)方面的地方性法規(guī)。 (二)向區(qū)政府、市審計局報告和向有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。 (三)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:1、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支。2、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支情況。3、區(qū)直各部門、區(qū)政府派出機構(gòu)、事業(yè)單位及下屬單位的財務(wù)收支,區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。4、區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。5、地方國有金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。6、區(qū)政府部門管理和受區(qū)政府委托由社會團體管理的社會保險資金、環(huán)境保護(hù)資金、社會捐助資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支。 8、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計局審計的其他事項。 (四)向區(qū)長提交區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告;受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果;依法、按程序向社會公布審計結(jié)果;向區(qū)政府、市審計局報告和向區(qū)政府有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府通報審計情況及結(jié)果。 (五)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。 (六)組織實施對黨政機關(guān)、社會團體、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和區(qū)屬國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任期經(jīng)濟責(zé)任審計,組織指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作; (七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法受理被審計單位對審計決定提請復(fù)議申請、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。 (八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。 (九)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)審計局2017年度部門決算僅為局本級決算,無二級單位。
第二部分 宣州區(qū)審計局2017年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||
|
|
|
公開01表 |
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
701.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
622.66 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
43.34 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.85 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
23.88 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
701.73 |
本年支出合計 |
701.73 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
0.00 |
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
總計 |
701.73 |
總計 |
701.73 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
合計 |
701.73 |
701.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
審計事務(wù) |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010801 |
行政運行 |
228.81 |
228.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010850 |
事業(yè)運行 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
合計 |
701.73 |
701.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
審計事務(wù) |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010801 |
行政運行 |
228.81 |
228.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010850 |
事業(yè)運行 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
701.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
622.66 |
|||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|||
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
43.34 |
|||
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.85 |
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
23.88 |
|||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合計 |
701.73 |
本年支出合計 |
701.73 |
|||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
總計 |
701.73 |
總計 |
701.73 |
|||
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||
公開05表 |
|||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 單位:萬元 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.73 |
701.73 |
0.00 |
701.73 |
701.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20108 |
審計事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.81 |
228.81 |
0.00 |
228.81 |
228.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010850 |
事業(yè)運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
43.34 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||
|
|
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公開06表 |
||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
194.03 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
381.58 |
310 |
其他資本性支出 |
0.13 |
||||||
30101 |
基本工資 |
80.76 |
30201 |
辦公費 |
18.54 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津貼補貼 |
57.07 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.13 |
||||||
30103 |
獎金 |
17.19 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
14.14 |
30204 |
手續(xù)費 |
150.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食補助費 |
8.64 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
30107 |
績效工資 |
4.85 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.19 |
30207 |
郵電費 |
6.56 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
4.19 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
125.99 |
30211 |
差旅費 |
6.41 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休費 |
15.91 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.35 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
1.23 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
30304 |
撫恤金 |
15.77 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活補助 |
2.63 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.88 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
2.16 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
||||||
30309 |
獎勵金 |
47.27 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
||||||
30311 |
住房公積金 |
25.01 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
179.50 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
||||||
30312 |
提租補貼 |
5.33 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.25 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
11.92 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.36 |
|
|
|
||||||
人員經(jīng)費合計 |
320.02 |
公用經(jīng)費合計 |
381.71 |
|||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
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|
公開07表 |
||||||
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||||
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|
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|||||||
注:宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)審計局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計701.73萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計701.73萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加182.78萬元,增長35.22%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%;二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設(shè)項目協(xié)審費用增加所致。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計701.73萬元,其中:財政撥款收入701.73萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計701.73萬元,其中:基本支出701.73萬元,占100%;項目支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計701.73萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計701.73萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加182.78萬元,增長35.22%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%;二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設(shè)項目協(xié)審費用增加所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入701.73萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加182.78萬元,增長35.22%。主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%;二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設(shè)項目協(xié)審費用增加所致。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出701.73萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加182.78萬元,增長35.22%。主要原因:一是人員經(jīng)費增加50.35萬元,增長18.68%;二是公用經(jīng)費增加132.43萬元,增長53.12%,系政府投資建設(shè)項目協(xié)審費用增加所致。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出701.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出622.66萬元,占88.73%;社會保障和就業(yè)(類)支出43.34萬元,占6.18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.85萬元,占1.69%;住房保障(類)支出23.88萬元,占3.4%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為614.26萬元,支出決算為701.73萬元,完成年初預(yù)算的114.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)5萬元;二是市追加指標(biāo)6萬元;三是在職及離退休人員工資福利及養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費變動等區(qū)追加指標(biāo)76.47萬元。其中:基本支出701.73萬元,占100%;項目支出0萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為173.09萬元,支出決算為233.66萬元,完成年初預(yù)算的134.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資福利及養(yǎng)老保險繳費變動等區(qū)追加指標(biāo)60.57萬元。
2.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)一般行政管理實務(wù)(項)。年初預(yù)算為23萬元,支出決算為23萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為355萬元,支出決算為366萬元,完成年初預(yù)算的103.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)5萬元,市追加指標(biāo)6萬元。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)。年初預(yù)算為29.65萬元,支出決算為43.34萬元,完成年初預(yù)算的146.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資福利及養(yǎng)老保險繳費變動區(qū)追加13.69萬元。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為9.64萬元,支出決算為11.85萬元,完成年初預(yù)算的122.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員醫(yī)療保險繳費變動區(qū)追加2.21萬元。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為18.55萬元,支出決算為18.55萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為5.33萬元,支出決算為5.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出701.73萬元,其中人員經(jīng)費320.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費381.71萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,宣州區(qū)審計局機關(guān)運行經(jīng)費支出381.71萬元,比2016年增加132.43萬元,增長53.12%,主要原因是系政府投資建設(shè)項目協(xié)審費用增加所致。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,宣州區(qū)審計局政府采購支出總額0.13萬元,其中:政府采購貨物支出0.13萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,宣州區(qū)審計局無共有車輛;無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬以上專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2017年預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣州區(qū)審計局2017年度納入部門預(yù)算的項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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