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        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
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        索引號: 11341703691067764l/201902-00005 組配分類: 本部門預(yù)算情況
        發(fā)布機構(gòu): 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算 文號:
        生成日期: 2019-02-01 發(fā)布日期: 2019-02-01
        索引號: 11341703691067764l/201902-00005
        組配分類: 本部門預(yù)算情況
        發(fā)布機構(gòu): 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
        主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算
        文號:
        生成日期: 2019-02-01
        發(fā)布日期: 2019-02-01
        宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算
        發(fā)布時間:2019-02-01 09:52 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          安徽省財政廳2015年部門預(yù)算


        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20192

         

         

         

        目 錄

        第一部分 部門概況

        1.主要職責(zé)

        2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

        3.2019年度主要工作任務(wù)

        第二部分 2019年部門預(yù)算表

        1.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支總表

        2.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算支出表

        3.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出表

        4.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府性基金預(yù)算支出表

        5.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

        6.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收支總表

        7.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收入總表

        8.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年支出總表

        9.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府采購支出表

        10.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府購買服務(wù)支出表

        第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

        1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

        3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

        6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

        7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

        8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

        9.其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 部門概況

        一、主要職責(zé)

        1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)的經(jīng)濟和社會事務(wù)。

        2、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)黨建和群團工作。

        3、負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)詳細規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

        4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)財政事務(wù);依法組織財政收支,履行財政審計、監(jiān)管職責(zé);管理國有資產(chǎn);負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)收費等工作。

        5、負(fù)責(zé)做好開發(fā)區(qū)內(nèi)招商引資及入?yún)^(qū)企業(yè)的服務(wù)工作。

        6、按照規(guī)定權(quán)限,審核或?qū)徟_發(fā)區(qū)內(nèi)投資項目,并報有關(guān)部門審批或備案。

        7、在服從宣城市城市建設(shè)總體規(guī)劃的前提下,統(tǒng)一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)的入駐項目和開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)。

        8、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)土地征用及地面附屬物拆遷工作;會同國土資源主管部門做好開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)用地報批及建設(shè)用地置換、土地使用權(quán)出讓、核發(fā)《國有土地使用證》以及其他土地管理工作。

        9、負(fù)責(zé)編制并報批開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃;做好區(qū)內(nèi)項目的環(huán)評審批和執(zhí)行“三同時”工作;會同環(huán)保局核發(fā)《排放污染物許可證》。

        10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)職能部門設(shè)在開發(fā)區(qū)內(nèi)的派出機構(gòu)的工作。

        11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門預(yù)算包括管委會本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級

        行政單位

        三、2019年度主要工作任務(wù)

         

        一、以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),匯聚建設(shè)國家級高新區(qū)的磅礴力量

        一是實施“凝心聚魂”工程。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),加強宣傳思想文化工作,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,辦好《宣城高新區(qū)工作動態(tài)》,全力做好對外宣傳工作,積極推介宣城高新區(qū)發(fā)展成果。二是實施“強筋壯骨”工程。創(chuàng)新干部教育培訓(xùn)模式,充分發(fā)揮宣城高新區(qū)大講堂功能,強化干部崗位鍛煉和工作實踐,著力打造“忠誠有定力、擔(dān)當(dāng)有魄力、干事有活力、干凈有魅力”的專業(yè)化干部隊伍。三是實施“強基固本”工程。繼續(xù)開展黨建工作“大調(diào)研”活動,健全黨建工作項目化推進、經(jīng)常性調(diào)度、量化式考核機制。實施支部建設(shè)提升行動。深化群團組織建設(shè),注重發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、商會等組織作用,黨建帶群建,帶出新活力。四是實施“嚴(yán)規(guī)強責(zé)”工程。認(rèn)真落實民主集中制,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制,嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和實施細則精神,持之以恒正風(fēng)紀(jì),堅決抵制形式主義、官僚主義,狠抓各項工作落實,為宣城高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“保駕護航”。

        二、以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為動力,打造建設(shè)國家級高新區(qū)的新引擎

        一是做好迎接近期科技部專家現(xiàn)場調(diào)研咨詢工作。遴選確定現(xiàn)場調(diào)研點,加快慧科生物醫(yī)藥專業(yè)孵化器建設(shè)并投入運營,高新區(qū)規(guī)劃館盡快完成布展,加快推進宣州科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心升級為國家級科技孵化器申報工作,力爭盡早獲批。

        二是加快推進企業(yè)創(chuàng)新步伐,集聚發(fā)展新動能。鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)、技改投入。實施高新技術(shù)企業(yè)培育計劃,申請專利、授權(quán)專利力爭取得新進步,高新技術(shù)企業(yè)和省級以上研發(fā)平臺數(shù)量有新突破,力爭新增高新技術(shù)企業(yè)10家、科技型中小企業(yè)15家、市級相關(guān)科技項目10家以上、安徽美諾華研究院落地建設(shè)。著力打造“專精特新”企業(yè),推動美樂柯制冷、凱歐紡織等企業(yè)加快上市進程。開展質(zhì)量標(biāo)桿和領(lǐng)先企業(yè)示范行動。培育壯大兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。力爭新材料、醫(yī)藥化工兩大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基地再形成100億元的規(guī)模產(chǎn)能。

        三是加大創(chuàng)新人才建設(shè)力度,實現(xiàn)高新區(qū)借智升級。創(chuàng)新引才機制,通過“產(chǎn)業(yè)+人才”“柔性引才”“以才引才”等模式,引進高層次緊缺人才,繼續(xù)做好省市區(qū)重點人才項目申報,積極推薦企業(yè)經(jīng)管人才到滬蘇浙名校和名企培訓(xùn)掛職,大力引進和培育市級以上科創(chuàng)團隊、高層次高技能人才。創(chuàng)建育才平臺,力爭國字號產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺實現(xiàn)零的突破,大力構(gòu)建從孵化器到加速器到園區(qū)企業(yè)的鏈條式孵化體系。厚植用才沃土,鼓勵企業(yè)“小升高”,對首次認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)的按當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入的0.25%給予獎勵,最高100萬元;對首次入選省級高新技術(shù)企業(yè)的獎勵20萬元。鼓勵企業(yè)建設(shè)省級工程技術(shù)中心、省級企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站和博士后工作站等創(chuàng)新平臺。

        三、以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為依托,強化建設(shè)國家級高新區(qū)的要素保障

        一是完成新建道路及“白改黑”工程。開工建設(shè)昭亭北路(百壽路-青弋江大道)、竹塘路(百壽路-青弋江大道)、疊翠路西路(惠泉路-梅子岡路)、惠泉路(松泉路-昌言路)4條道路。完成松泉東路等道路“白改黑”工程。

        二是實施園區(qū)綠化提升工程。計劃完成昌言路(竹塘路-樂義岡路)、昭亭北路(百壽路-青弋江大道)、竹塘路(百壽路-青弋江大道)、百壽路(竹塘路-惠泉路)、梅子岡路(昌言路-疊翠路)、疊翠西路(梅子岡路-樂義岡路)道路進行綠化提升改造。

        三是完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成昌言路等道路路燈建設(shè)工程和5個路口電子警察信號燈工程,完成敬亭佳苑3期二階段室外配套工程。

        四、以招商引資和項目建設(shè)為抓手,培育建設(shè)國家級高新區(qū)的生力軍

        一是搶抓機遇“借東風(fēng)”。借助G60科創(chuàng)走廊建設(shè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和高新區(qū)加入G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟重點園區(qū)的有利契機,瞄準(zhǔn)滬蘇浙地區(qū)“高大上”企業(yè),圍繞智能裝備制造、醫(yī)藥化工、新材料、電子信息等產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)補鏈延鏈招商,全力建設(shè)硤石山智能制造產(chǎn)業(yè)園、宣州科技新城、麒麟山智創(chuàng)園區(qū)、松江產(chǎn)業(yè)園。

        二是量體裁衣“筑新巢”。堅持“走出去、請進來”并舉,“走出去”重點在滬蘇浙地區(qū)組織若干場大型招商推介會,著力招引一批大企業(yè)、大項目;“引進來”重點吸引滬蘇浙客商來宣城高新區(qū)考察,為引進的高端項目量身定制優(yōu)惠政策,幫助企業(yè)精選項目場地、研讀招商政策、提供融資擔(dān)保咨詢服務(wù)等,做到高效服務(wù)、精準(zhǔn)對接。

        三是“騰轉(zhuǎn)去補”強活力。動態(tài)更新“僵尸企業(yè)”“戶口檔案”,在招商中當(dāng)好“紅娘”,全力為“僵尸企業(yè)”找“新東家”,通過嫁接重組、“騰籠引鳳”等方式主動出清高新區(qū)“兩高一低”產(chǎn)業(yè)項目和“僵尸企業(yè)”,為引進扶持一批高科技、高附加值的項目騰出空間。預(yù)計全年完成30個項目開工、30個項目投產(chǎn)。新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家以上,實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值不少于125億元、財政收入不少于12億元。

        五、以安全環(huán)保工作為支撐,夯實建設(shè)國家級高新區(qū)的壓艙石

        一是加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。加強項目建設(shè)前期的安全管理,督促轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建企業(yè)履行安全設(shè)施、職業(yè)健康“三同時”。繼續(xù)引入第三方安全專家查隱患,指導(dǎo)督促企業(yè)及時將隱患整改到位,規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)管理,確保安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。加強安全教育培訓(xùn),重點開展有限空間等危險作業(yè)培訓(xùn),對一線操作工、班組長及車間主任等人員進行針對性的專項培訓(xùn)。加強企業(yè)工程外包方的安全管理,將建筑安全納入重點監(jiān)管,以網(wǎng)格化分工干部為主體,及時對片區(qū)企業(yè)建設(shè)情況進行跟蹤監(jiān)管。重點推進“安全六項機制”建設(shè),建立重點風(fēng)險部位和重點風(fēng)險的管控,在重點部位安裝現(xiàn)場掃碼軟件,與省安監(jiān)局安全隱患排查系統(tǒng)對接,實現(xiàn)隨時檢查,及時上傳。加強安全執(zhí)法檢查,加大對違規(guī)企業(yè)的處罰力度。

        二是加強生態(tài)環(huán)境保護工作。繼續(xù)引入第三方技術(shù)服務(wù)抓環(huán)境保護,推出“環(huán)保管家”2.0版。建設(shè)污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)并力爭投入使用。扎實推進污染減排,積極謀劃實施一批重點減排項目,加大減排任務(wù)落實力度,完成年度減排任務(wù)。抓好建設(shè)項目總量核定、排污許可證發(fā)放等措施的落實,抓好清潔生產(chǎn)審核,淘汰落后產(chǎn)能。加強已建成減排設(shè)施的運行監(jiān)管。強化污染全防全控,持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。全力推進大氣污染防治工作。進一步開展重點行業(yè)揮發(fā)性有機物排放的專項整治。進一步明確職責(zé),繼續(xù)加大工業(yè)污染防治力度。積極推進水污染防治工程項目建設(shè)進度。加快污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)。嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入。狠抓環(huán)保日常執(zhí)法,持續(xù)開展環(huán)境隱患排查。推進無縫執(zhí)法常態(tài)化,并實施重點企業(yè)日常抽查監(jiān)管制度。加強環(huán)保宣傳教育,完善公共參與機制。強化科技智慧引領(lǐng),提升監(jiān)管能力建設(shè)。深化移動執(zhí)法等系統(tǒng)的應(yīng)用,實現(xiàn)園區(qū)污染源“一張圖”管理、建設(shè)項目“三同時”管理跟蹤等功能。進一步拓展智慧環(huán)保監(jiān)管領(lǐng)域。

        六、以護企安商為履職之本,激發(fā)建設(shè)國家級高新區(qū)的源動力。

        一是深化園區(qū)體制機制改革。探索公司化管理模式,推動高新區(qū)運營模式創(chuàng)新。開展“多評合一”試點,實行高新區(qū)內(nèi)新建改擴建項目審批“一窗受理、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、限時辦結(jié)、統(tǒng)一反饋”模式,全力建設(shè)“四最”營商環(huán)境。

        二是為企用工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。建立完善企業(yè)用工服務(wù)責(zé)任機制,以高新區(qū)管委會為企業(yè)服務(wù)的主體,與企業(yè)共建用工幫扶機制,為企業(yè)各種招聘工作計劃和具體實施方案提供咨詢,并定期組織招聘活動,積極組織周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村剩余勞動力專場招聘會、提供就業(yè)咨詢服務(wù),組織崗前培訓(xùn)。

        三是開展干部網(wǎng)格包保工作。將高新區(qū)劃分為若干網(wǎng)格,實行“1+2”工作模式,即一名領(lǐng)導(dǎo)干部和兩名工作人員聯(lián)系一片網(wǎng)格,實行“五包”工作責(zé)任制,即包黨建指導(dǎo)、包企業(yè)發(fā)展、包矛盾調(diào)處、包用工服務(wù)、包文明創(chuàng)建,構(gòu)建起上下貫通、左右銜接、反應(yīng)靈敏的工作網(wǎng)絡(luò)體系。

         

        第二部分 2019年部門預(yù)算表

                          

                                                                                   部門公開表1

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支總表

                                                                                         單位:萬元

                       

          

        項目

        預(yù)算數(shù)

        項目

        合計

        一般公共預(yù)算撥款

        政府性基金預(yù)算撥款

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

        一、一般公共預(yù)算撥款收入

        476.66

        一、一般公共服務(wù)支出

        344.68

        344.68

           其中: 國庫管理非稅收入

        二、外交支出

        二、政府性基金預(yù)算撥款收入

        三、國防支出

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

        四、公共安全支出

        五、教育支出

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        62.56

        62.56

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        20.70

        20.70

         

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        48.72

        48.72

         

         

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

         

         

        二十三、債務(wù)還本支出

         

         

        二十四、債務(wù)付息支出

         

         

         

         

        本年收入小計

        476.66

        本年支出小計

        476.66

        476.66

         

         

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

         

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         

         

         

         

         一般公共預(yù)算

         

         一般公共預(yù)算

         

         

         

         

         政府性基金預(yù)算

         

         政府性基金預(yù)算

         

         

         

         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

         

         

         

        收入總計

        476.66

        支出總計

        476.6600

        476.66

         

        部門公開表2

         

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算支出表

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        預(yù)算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

        合計

        476.66

        476.66

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        344.68

        344.68

         20104

         發(fā)展與改革事務(wù)

        344.68

        344.68

          2010499

           其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

        344.68

        344.68

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        62.56

        62.56

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        62.56

        62.56

        2080505

         機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        62.56

        62.56

        210

        衛(wèi)生健康支出

        20.70

        20.70

        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.70

        20.70

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        20.70

        20.70

        221

        住房保障支出

        48.72

        48.72

        22102

         住房改革支出

        48.72

        48.72

        2210201

        住房公積金

        39.08

        39.08

         

        2210202

          提租補貼

        9.64

        9.64

         

         

         

         

         

         

         

        部門公開表3

         

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出表

         

         

        單位:萬元

        經(jīng)濟分類科目

        預(yù)算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

         

         

        476.66

        301

        工資福利支出

        448.02

        30101

          基本工資

        156.38

        30102

          津貼補貼

        131.19

        30103

          獎金

        13.03

        30107

          績效工資

        25.08

        30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        62.56

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        20.55

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        0.15

        30113

          住房公積金

        39.08

        302

        商品和服務(wù)支出

        28.49

        30211

          差旅費

        6.00

        30217

          公務(wù)接待費

        4.20

        30228

          工會經(jīng)費

        3.79

        30229

          福利費

        0.22

        30239

          其他交通費用

        14.28

        303

        對個人和家庭的補助

        0.15

        30302

          退休費

        0.15

         

         

         

         

         

         

         

        部門公開表4

         

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府性基金預(yù)算支出表

         

         

         

         

           

        單位:萬元

         

        功能分類科目

        政府性基金預(yù)算撥款支出

         

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

        合計

         

        備注說明:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門公開表5

         

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

         

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

        合計

         

        備注說明:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門公開表6

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收支總表

         

         

         

        單位:萬元

                      

         

        項目

        預(yù)算數(shù)

        項目

        預(yù)算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算撥款收入

        476.66

        一、一般公共服務(wù)支出

        411.39

        二、政府性基金預(yù)算撥款收入

        二、外交支出

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

         

        三、國防支出

         

        四、財政專戶管理非稅收入

        四、公共安全支出

        五、其他收入

        66.71

        五、教育支出

            

        六、科學(xué)技術(shù)支出

           

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        62.56

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        20.70

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

           

        十九、住房保障支出

        48.72

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

        二十二、其他支出

         

            

        二十三、債務(wù)還本支出

        二十四、債務(wù)付息支出

         

         

         

         

        本年收入小計

        543.37

        本年支出小計

        543.37

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

        結(jié)轉(zhuǎn)下年

         一般公共預(yù)算

         一般公共預(yù)算

         政府性基金預(yù)算

         政府性基金預(yù)算

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算

        財政專戶

         

        財政專戶

        其他

         

        其他

         

        收入總計

        543.37

        支出總計

        543.37


                  安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收入預(yù)算總表

         

        功能科目

        合計

        上年結(jié)轉(zhuǎn)

        一般公共預(yù)算撥款收入

        政府性基金預(yù)算撥款收入

        國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

        財政專戶管理非稅收入

        其他收入

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        543.37

        476.66

        66.71

        201

        一般公共服務(wù)支出

        411.39

        344.68

        66.71

        20104

          發(fā)展與改革事務(wù)

        411.39

        344.68

        66.71

        2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

        411.39

        344.68

        66.71

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        62.56

        62.56

         20805

          行政事業(yè)單位離退休

        62.56

        62.56

        2080505

            機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        62.56

        62.56

        210

        衛(wèi)生健康支出

        20.70

        20.70

         21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.70

        20.70

        2101101

            行政單位醫(yī)療

        20.70

        20.70

        221

        住房保障支出

        48.72

        48.72

        22102

          住房改革支出

        48.72

        48.72

        2210201

            住房公積金

        39.08

        39.08

        2210202

            提租補貼

        9.64

        9.64

                                                                                                                                部門公開表7


        部門公開表8

         

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年支出預(yù)算總表

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目

        合計

        基本支出

        項目支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        543.3700

        543.37

        201

        一般公共服務(wù)支出

        411.3900

        411.39

        20104

          發(fā)展與改革事務(wù)

        411.3900

        411.39

        2010499

            其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

        411.3900

        411.39

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        62.5600

        62.56

         20805

          行政事業(yè)單位離退休

        62.5600

        62.56

        2080505

            機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        62.5600

        62.56

        210

        衛(wèi)生健康支出

        20.7000

        20.70

         21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

        20.7000

        20.70

        2101101

            行政單位醫(yī)療

        20.7000

        20.70

        221

        住房保障支出

        48.7200

        48.72

         

        22102

          住房改革支出

        48.7200

        48.72

         

        2210201

            住房公積金

        39.0800

        39.08

         

        2210202

            提租補貼

        9.6400

        9.64

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門公開表9

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門政府采購支出表

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        支出項目/
        /
        政府采購項目名稱

        合計

        一般公共預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        財政專戶管理非稅收入

        其他收入

        合計

        備注:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未安排政府采購項目預(yù)算,故本表無數(shù)據(jù)”。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



        部門公開表10

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019部門政府購買服務(wù)支出表

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        支出項目

        購買方式

        購買服務(wù)起止時間

        合計

        一般公共
        預(yù)算

        政府性基金預(yù)算

        財政專戶管理非稅收入

        其他收入

        備注:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目預(yù)算,故本表無數(shù)據(jù)”。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

         

        一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支預(yù)算476.66萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款476.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入476.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出344.68萬元,占72.31%;社會保障和就業(yè)支出62.56萬元,占13.13%;衛(wèi)生健康支出20.7萬元,占4.34%;住房保障支出48.72萬元,占10.22%。

        二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

        (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算撥款476.66萬元,比2018年預(yù)算撥款增加38.2萬元,增長8.71%,主要原因:人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

        一般公共服務(wù)支出344.68萬元,占72.31%;社會保障和就業(yè)支出62.56萬元,占13.13%;衛(wèi)生健康支出20.7萬元,占4.34%;住房保障支出48.72萬元,占10.22%。

        (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

        1. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)2019年預(yù)算344.68萬元,比2018年預(yù)算增加40.13萬元,增長10.43%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2019年預(yù)算62.56萬元,比2018年預(yù)算增加6.74萬元,增長12.07%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算20.70萬元,比2018年預(yù)算增加2.56萬元,增長14.11%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算39.08萬元,比2018年預(yù)算增加3.09萬元,增長8.59%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預(yù)算9.64萬元,比2018年預(yù)算增加0.91萬元,增長10.42%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出476.66萬元,其中:

        工資福利支出448.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出28.49萬元,主要包括:差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

        對個人和家庭的補助0.15萬元,主要包括:退休費等。

        四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

        六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

        按照綜合預(yù)算的原則,安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收支總預(yù)算543.37萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

        七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收入預(yù)算543.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入476.66萬元,占87.72%,比2018年預(yù)算增加38.20萬元,增長8.71%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高;其他收入66.71萬元,占12.28%,比2018年預(yù)算增加1.68萬元,增長2.58%,增長原因主要是津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

        八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年支出預(yù)算543.37萬元,比2018年預(yù)算增加39.88萬元,增長7.92%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。其中,基本支出543.37萬元,占100%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)項目及績效目標(biāo)情況。

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未編制項目預(yù)算,不涉及項目支出,無績效目標(biāo)考核。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費。

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.49萬元,比2018年減少0.14萬元,下降0.5%,與上年基本持平。

        (三)政府采購情況。

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2018年底,安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛4輛,其中其他用車4輛(警用摩托車)。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

        2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0.00萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

        安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未編制項目預(yù)算,不涉及項目支出,無績效目標(biāo)考核。

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分 名詞解釋

         

        一、財政撥款收入指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

        二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

        三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

        四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

        五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

        六、基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
          
         八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

         

         

         





         


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