索引號: | 11341703691067764l/201902-00005 | 組配分類: | 本部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算 | 文號: | |
生成日期: | 2019-02-01 | 發(fā)布日期: | 2019-02-01 |
索引號: | 11341703691067764l/201902-00005 |
組配分類: | 本部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算 |
文號: | |
生成日期: | 2019-02-01 |
發(fā)布日期: | 2019-02-01 |
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算
2019年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支總表
2.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算支出表
3.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收支總表
7.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收入總表
8.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年支出總表
9.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府采購支出表
10.安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)的經(jīng)濟和社會事務(wù)。
2、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)黨建和群團工作。
3、負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)詳細規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)財政事務(wù);依法組織財政收支,履行財政審計、監(jiān)管職責(zé);管理國有資產(chǎn);負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)收費等工作。
5、負(fù)責(zé)做好開發(fā)區(qū)內(nèi)招商引資及入?yún)^(qū)企業(yè)的服務(wù)工作。
6、按照規(guī)定權(quán)限,審核或?qū)徟_發(fā)區(qū)內(nèi)投資項目,并報有關(guān)部門審批或備案。
7、在服從宣城市城市建設(shè)總體規(guī)劃的前提下,統(tǒng)一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)的入駐項目和開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)土地征用及地面附屬物拆遷工作;會同國土資源主管部門做好開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)用地報批及建設(shè)用地置換、土地使用權(quán)出讓、核發(fā)《國有土地使用證》以及其他土地管理工作。
9、負(fù)責(zé)編制并報批開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃;做好區(qū)內(nèi)項目的環(huán)評審批和執(zhí)行“三同時”工作;會同環(huán)保局核發(fā)《排放污染物許可證》。
10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)職能部門設(shè)在開發(fā)區(qū)內(nèi)的派出機構(gòu)的工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門預(yù)算包括管委會本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級 |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
一、以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),匯聚建設(shè)國家級高新區(qū)的磅礴力量
一是實施“凝心聚魂”工程。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),加強宣傳思想文化工作,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,辦好《宣城高新區(qū)工作動態(tài)》,全力做好對外宣傳工作,積極推介宣城高新區(qū)發(fā)展成果。二是實施“強筋壯骨”工程。創(chuàng)新干部教育培訓(xùn)模式,充分發(fā)揮宣城高新區(qū)大講堂功能,強化干部崗位鍛煉和工作實踐,著力打造“忠誠有定力、擔(dān)當(dāng)有魄力、干事有活力、干凈有魅力”的專業(yè)化干部隊伍。三是實施“強基固本”工程。繼續(xù)開展黨建工作“大調(diào)研”活動,健全黨建工作項目化推進、經(jīng)常性調(diào)度、量化式考核機制。實施支部建設(shè)提升行動。深化群團組織建設(shè),注重發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、商會等組織作用,黨建帶群建,帶出新活力。四是實施“嚴(yán)規(guī)強責(zé)”工程。認(rèn)真落實民主集中制,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制,嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和實施細則精神,持之以恒正風(fēng)紀(jì),堅決抵制形式主義、官僚主義,狠抓各項工作落實,為宣城高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“保駕護航”。
二、以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為動力,打造建設(shè)國家級高新區(qū)的新引擎
一是做好迎接近期科技部專家現(xiàn)場調(diào)研咨詢工作。遴選確定現(xiàn)場調(diào)研點,加快慧科生物醫(yī)藥專業(yè)孵化器建設(shè)并投入運營,高新區(qū)規(guī)劃館盡快完成布展,加快推進宣州科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心升級為國家級科技孵化器申報工作,力爭盡早獲批。
二是加快推進企業(yè)創(chuàng)新步伐,集聚發(fā)展新動能。鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)、技改投入。實施高新技術(shù)企業(yè)培育計劃,申請專利、授權(quán)專利力爭取得新進步,高新技術(shù)企業(yè)和省級以上研發(fā)平臺數(shù)量有新突破,力爭新增高新技術(shù)企業(yè)10家、科技型中小企業(yè)15家、市級相關(guān)科技項目10家以上、安徽美諾華研究院落地建設(shè)。著力打造“專精特新”企業(yè),推動美樂柯制冷、凱歐紡織等企業(yè)加快上市進程。開展質(zhì)量標(biāo)桿和領(lǐng)先企業(yè)示范行動。培育壯大兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。力爭新材料、醫(yī)藥化工兩大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基地再形成100億元的規(guī)模產(chǎn)能。
三是加大創(chuàng)新人才建設(shè)力度,實現(xiàn)高新區(qū)借智升級。創(chuàng)新引才機制,通過“產(chǎn)業(yè)+人才”“柔性引才”“以才引才”等模式,引進高層次緊缺人才,繼續(xù)做好省市區(qū)重點人才項目申報,積極推薦企業(yè)經(jīng)管人才到滬蘇浙名校和名企培訓(xùn)掛職,大力引進和培育市級以上科創(chuàng)團隊、高層次高技能人才。創(chuàng)建育才平臺,力爭國字號產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺實現(xiàn)零的突破,大力構(gòu)建從孵化器到加速器到園區(qū)企業(yè)的鏈條式孵化體系。厚植用才沃土,鼓勵企業(yè)“小升高”,對首次認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)的按當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入的0.25%給予獎勵,最高100萬元;對首次入選省級高新技術(shù)企業(yè)的獎勵20萬元。鼓勵企業(yè)建設(shè)省級工程技術(shù)中心、省級企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站和博士后工作站等創(chuàng)新平臺。
三、以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為依托,強化建設(shè)國家級高新區(qū)的要素保障
一是完成新建道路及“白改黑”工程。開工建設(shè)昭亭北路(百壽路-青弋江大道)、竹塘路(百壽路-青弋江大道)、疊翠路西路(惠泉路-梅子岡路)、惠泉路(松泉路-昌言路)4條道路。完成松泉東路等道路“白改黑”工程。
二是實施園區(qū)綠化提升工程。計劃完成昌言路(竹塘路-樂義岡路)、昭亭北路(百壽路-青弋江大道)、竹塘路(百壽路-青弋江大道)、百壽路(竹塘路-惠泉路)、梅子岡路(昌言路-疊翠路)、疊翠西路(梅子岡路-樂義岡路)道路進行綠化提升改造。
三是完善市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成昌言路等道路路燈建設(shè)工程和5個路口電子警察信號燈工程,完成敬亭佳苑3期二階段室外配套工程。
四、以招商引資和項目建設(shè)為抓手,培育建設(shè)國家級高新區(qū)的生力軍
一是搶抓機遇“借東風(fēng)”。借助G60科創(chuàng)走廊建設(shè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和高新區(qū)加入G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟重點園區(qū)的有利契機,瞄準(zhǔn)滬蘇浙地區(qū)“高大上”企業(yè),圍繞智能裝備制造、醫(yī)藥化工、新材料、電子信息等產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)補鏈延鏈招商,全力建設(shè)硤石山智能制造產(chǎn)業(yè)園、宣州科技新城、麒麟山智創(chuàng)園區(qū)、松江產(chǎn)業(yè)園。
二是量體裁衣“筑新巢”。堅持“走出去、請進來”并舉,“走出去”重點在滬蘇浙地區(qū)組織若干場大型招商推介會,著力招引一批大企業(yè)、大項目;“引進來”重點吸引滬蘇浙客商來宣城高新區(qū)考察,為引進的高端項目量身定制優(yōu)惠政策,幫助企業(yè)精選項目場地、研讀招商政策、提供融資擔(dān)保咨詢服務(wù)等,做到高效服務(wù)、精準(zhǔn)對接。
三是“騰轉(zhuǎn)去補”強活力。動態(tài)更新“僵尸企業(yè)”“戶口檔案”,在招商中當(dāng)好“紅娘”,全力為“僵尸企業(yè)”找“新東家”,通過嫁接重組、“騰籠引鳳”等方式主動出清高新區(qū)“兩高一低”產(chǎn)業(yè)項目和“僵尸企業(yè)”,為引進扶持一批高科技、高附加值的項目騰出空間。預(yù)計全年完成30個項目開工、30個項目投產(chǎn)。新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家以上,實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值不少于125億元、財政收入不少于12億元。
五、以安全環(huán)保工作為支撐,夯實建設(shè)國家級高新區(qū)的壓艙石
一是加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。加強項目建設(shè)前期的安全管理,督促轄區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建企業(yè)履行安全設(shè)施、職業(yè)健康“三同時”。繼續(xù)引入第三方安全專家查隱患,指導(dǎo)督促企業(yè)及時將隱患整改到位,規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)管理,確保安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。加強安全教育培訓(xùn),重點開展有限空間等危險作業(yè)培訓(xùn),對一線操作工、班組長及車間主任等人員進行針對性的專項培訓(xùn)。加強企業(yè)工程外包方的安全管理,將建筑安全納入重點監(jiān)管,以網(wǎng)格化分工干部為主體,及時對片區(qū)企業(yè)建設(shè)情況進行跟蹤監(jiān)管。重點推進“安全六項機制”建設(shè),建立重點風(fēng)險部位和重點風(fēng)險的管控,在重點部位安裝現(xiàn)場掃碼軟件,與省安監(jiān)局安全隱患排查系統(tǒng)對接,實現(xiàn)隨時檢查,及時上傳。加強安全執(zhí)法檢查,加大對違規(guī)企業(yè)的處罰力度。
二是加強生態(tài)環(huán)境保護工作。繼續(xù)引入第三方技術(shù)服務(wù)抓環(huán)境保護,推出“環(huán)保管家”2.0版。建設(shè)污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)并力爭投入使用。扎實推進污染減排,積極謀劃實施一批重點減排項目,加大減排任務(wù)落實力度,完成年度減排任務(wù)。抓好建設(shè)項目總量核定、排污許可證發(fā)放等措施的落實,抓好清潔生產(chǎn)審核,淘汰落后產(chǎn)能。加強已建成減排設(shè)施的運行監(jiān)管。強化污染全防全控,持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。全力推進大氣污染防治工作。進一步開展重點行業(yè)揮發(fā)性有機物排放的專項整治。進一步明確職責(zé),繼續(xù)加大工業(yè)污染防治力度。積極推進水污染防治工程項目建設(shè)進度。加快污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)。嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入。狠抓環(huán)保日常執(zhí)法,持續(xù)開展環(huán)境隱患排查。推進無縫執(zhí)法常態(tài)化,并實施重點企業(yè)日常抽查監(jiān)管制度。加強環(huán)保宣傳教育,完善公共參與機制。強化科技智慧引領(lǐng),提升監(jiān)管能力建設(shè)。深化移動執(zhí)法等系統(tǒng)的應(yīng)用,實現(xiàn)園區(qū)污染源“一張圖”管理、建設(shè)項目“三同時”管理跟蹤等功能。進一步拓展智慧環(huán)保監(jiān)管領(lǐng)域。
六、以護企安商為履職之本,激發(fā)建設(shè)國家級高新區(qū)的源動力。
一是深化園區(qū)體制機制改革。探索公司化管理模式,推動高新區(qū)運營模式創(chuàng)新。開展“多評合一”試點,實行高新區(qū)內(nèi)新建改擴建項目審批“一窗受理、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、限時辦結(jié)、統(tǒng)一反饋”模式,全力建設(shè)“四最”營商環(huán)境。
二是為企用工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。建立完善企業(yè)用工服務(wù)責(zé)任機制,以高新區(qū)管委會為企業(yè)服務(wù)的主體,與企業(yè)共建用工幫扶機制,為企業(yè)各種招聘工作計劃和具體實施方案提供咨詢,并定期組織招聘活動,積極組織周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村剩余勞動力專場招聘會、提供就業(yè)咨詢服務(wù),組織崗前培訓(xùn)。
三是開展干部網(wǎng)格包保工作。將高新區(qū)劃分為若干網(wǎng)格,實行“1+2”工作模式,即一名領(lǐng)導(dǎo)干部和兩名工作人員聯(lián)系一片網(wǎng)格,實行“五包”工作責(zé)任制,即包黨建指導(dǎo)、包企業(yè)發(fā)展、包矛盾調(diào)處、包用工服務(wù)、包文明創(chuàng)建,構(gòu)建起上下貫通、左右銜接、反應(yīng)靈敏的工作網(wǎng)絡(luò)體系。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
部門公開表1 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
476.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
344.68 |
344.68 |
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其中: 國庫管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
62.56 |
62.56 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
48.72 |
48.72 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計 |
476.66 |
本年支出小計 |
476.66 |
476.66 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收入總計 |
476.66 |
支出總計 |
476.6600 |
476.66 |
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部門公開表2
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
476.66 |
476.66 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
344.68 |
344.68 |
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
344.68 |
344.68 |
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2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
344.68 |
344.68 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.56 |
62.56 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
62.56 |
62.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.70 |
20.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
9.64 |
9.64 |
|
|
部門公開表3
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
476.66 |
301 |
工資福利支出 |
448.02 |
30101 |
基本工資 |
156.38 |
30102 |
津貼補貼 |
131.19 |
30103 |
獎金 |
13.03 |
30107 |
績效工資 |
25.08 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
62.56 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
20.55 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.15 |
30113 |
住房公積金 |
39.08 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.49 |
30211 |
差旅費 |
6.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.20 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.79 |
30229 |
福利費 |
0.22 |
30239 |
其他交通費用 |
14.28 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.15 |
30302 |
退休費 |
0.15 |
部門公開表4
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合計 |
|
|
|
|
||||
備注說明:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表5
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合計 |
|
|
|
|
|||||
備注說明:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|
||||||||
部門公開表6
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收支總表 |
||||
|
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
476.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
411.39 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
66.71 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
62.56 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
20.70 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.72 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
543.37 |
本年支出小計 |
543.37 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
543.37 |
支出總計 |
543.37 |
|
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收入預(yù)算總表
|
||||||||
功能科目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
543.37 |
|
476.66 |
|
|
|
66.71 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
411.39 |
|
344.68 |
|
|
|
66.71 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
411.39 |
|
344.68 |
|
|
|
66.71 |
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
411.39 |
|
344.68 |
|
|
|
66.71 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.56 |
|
62.56 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
62.56 |
|
62.56 |
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62.56 |
|
62.56 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.70 |
|
20.70 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.70 |
|
20.70 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.70 |
|
20.70 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.72 |
|
48.72 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.72 |
|
48.72 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.08 |
|
39.08 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
9.64 |
|
9.64 |
|
|
|
|
部門公開表7
部門公開表8
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年支出預(yù)算總表 |
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|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
合計 |
543.3700 |
543.37 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
411.3900 |
411.39 |
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
411.3900 |
411.39 |
|
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
411.3900 |
411.39 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
62.5600 |
62.56 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
62.5600 |
62.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
62.5600 |
62.56 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.7000 |
20.70 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.7000 |
20.70 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.7000 |
20.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.7200 |
48.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.7200 |
48.72 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.0800 |
39.08 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
9.6400 |
9.64 |
|
|
部門公開表9
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門政府采購支出表 |
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|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
支出項目/ |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未安排政府采購項目預(yù)算,故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表10
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門政府購買服務(wù)支出表 |
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|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
支出項目 |
購買方式 |
購買服務(wù)起止時間 |
合計 |
一般公共 |
政府性基金預(yù)算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:“安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目預(yù)算,故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支預(yù)算476.66萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款476.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入476.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出344.68萬元,占72.31%;社會保障和就業(yè)支出62.56萬元,占13.13%;衛(wèi)生健康支出20.7萬元,占4.34%;住房保障支出48.72萬元,占10.22%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算撥款476.66萬元,比2018年預(yù)算撥款增加38.2萬元,增長8.71%,主要原因:人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出344.68萬元,占72.31%;社會保障和就業(yè)支出62.56萬元,占13.13%;衛(wèi)生健康支出20.7萬元,占4.34%;住房保障支出48.72萬元,占10.22%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)2019年預(yù)算344.68萬元,比2018年預(yù)算增加40.13萬元,增長10.43%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2019年預(yù)算62.56萬元,比2018年預(yù)算增加6.74萬元,增長12.07%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算20.70萬元,比2018年預(yù)算增加2.56萬元,增長14.11%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算39.08萬元,比2018年預(yù)算增加3.09萬元,增長8.59%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預(yù)算9.64萬元,比2018年預(yù)算增加0.91萬元,增長10.42%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出476.66萬元,其中:
工資福利支出448.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出28.49萬元,主要包括:差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
對個人和家庭的補助0.15萬元,主要包括:退休費等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收支總預(yù)算543.37萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年收入預(yù)算543.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入476.66萬元,占87.72%,比2018年預(yù)算增加38.20萬元,增長8.71%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高;其他收入66.71萬元,占12.28%,比2018年預(yù)算增加1.68萬元,增長2.58%,增長原因主要是津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年支出預(yù)算543.37萬元,比2018年預(yù)算增加39.88萬元,增長7.92%,增長原因主要是人員增加及津貼標(biāo)準(zhǔn)提高。其中,基本支出543.37萬元,占100%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標(biāo)情況。
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未編制項目預(yù)算,不涉及項目支出,無績效目標(biāo)考核。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.49萬元,比2018年減少0.14萬元,下降0.5%,與上年基本持平。
(三)政府采購情況。
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底,安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛4輛,其中其他用車4輛(警用摩托車)。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0.00萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算未編制項目預(yù)算,不涉及項目支出,無績效目標(biāo)考核。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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