索引號(hào): | 11341703003249514X/201708-00005 | 組配分類(lèi): | 本部門(mén)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)財(cái)政局2016年部門(mén)決算 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-08-29 | 發(fā)布日期: | 2017-08-29 |
索引號(hào): | 11341703003249514X/201708-00005 |
組配分類(lèi): | 本部門(mén)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 |
主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)財(cái)政局2016年部門(mén)決算 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-08-29 |
發(fā)布日期: | 2017-08-29 |
一、主要職責(zé)
(一)外部政府權(quán)力
區(qū)財(cái)政局共計(jì)11項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政審批1項(xiàng)、行政處罰8項(xiàng)、行政確認(rèn)1項(xiàng)、其他權(quán)力1項(xiàng)。以區(qū)政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的《宣城市宣州區(qū)財(cái)政局政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。
(二)內(nèi)部管理事項(xiàng)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、稅收、債務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂和執(zhí)行區(qū)財(cái)政中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政收支管理工作,承擔(dān)區(qū)級(jí)財(cái)政收支管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)編制三年滾動(dòng)預(yù)算和年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算;組織擬訂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算。組織實(shí)施轉(zhuǎn)移支付制度辦法。
3.負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財(cái)政票據(jù)。
4.組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理、國(guó)庫(kù)集中收付相關(guān)制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作;執(zhí)行政府采購(gòu)制度,監(jiān)督管理政府采購(gòu)工作。
5.?dāng)M訂促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策,負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出;組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理的相關(guān)制度辦法,編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障資金預(yù)決算草案。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù);編制債務(wù)收支計(jì)劃;強(qiáng)化債務(wù)收支計(jì)劃管理與審批,嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模;建立健全政府性債務(wù)管理制度、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度、償債準(zhǔn)備金制度,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
8.負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理和監(jiān)督工作;組織實(shí)施全區(qū)行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資和登記工作;編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法。
9.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算、決算編制及收支管理,調(diào)查研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況;負(fù)責(zé)各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金和專(zhuān)項(xiàng)資金的管理工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財(cái)政所(分局)信息化建設(shè)、人員培訓(xùn)和考核等工作。
10.?dāng)M訂區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃;承辦區(qū)政府投資項(xiàng)目管理委員會(huì)交辦的事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,對(duì)違反會(huì)計(jì)法規(guī)的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰。
12.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重要問(wèn)題;組織實(shí)施全區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查工作,依法處理違法違規(guī)問(wèn)題。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)民生工程的協(xié)調(diào)、調(diào)度、督查、考核、宣傳以及資金的籌集和管理。
14.承擔(dān)區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作,完成上級(jí)布置的農(nóng)村綜合改革財(cái)政管理方面的工作。
15.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)概況
區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)辦公室、人教科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行財(cái)科等16個(gè)科室,下轄區(qū)非稅收入管理局、區(qū)會(huì)計(jì)中心(國(guó)庫(kù)集中支付中心)、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、區(qū)政府性債務(wù)管理辦公室等4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)以及24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所(分局)。區(qū)財(cái)政局編制205人,在職208人;離休人員2人,退休人員24人。
三、區(qū)財(cái)政局2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)2099.01萬(wàn)元,支出總計(jì)2099.01萬(wàn)元。與2015年相比,收、支總計(jì)各增加43.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.09%,主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財(cái)政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費(fèi)用的投入,三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。
(二)2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2099.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2099.01萬(wàn)元。
(三)2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2099.01萬(wàn)元,其中:基本支出1991.14萬(wàn)元,占94.86%;項(xiàng)目支出107.87萬(wàn)元,占5.14%。
(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2099.01萬(wàn)元,支出總計(jì)2099.01萬(wàn)元,與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.09%,主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財(cái)政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費(fèi)用的投入;三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2099.01萬(wàn)元,占本年收入的100%,與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加43.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.09%,主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財(cái)政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費(fèi)用的投入;三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。
2016年度財(cái)政撥款支出2099.01萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加43.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.05%。主要原因:一是工資改革單位職工工資增加支出等;二是根據(jù)省財(cái)政廳要求,加大了局信息化建設(shè)費(fèi)用的投入;三是加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的投入。
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2440萬(wàn)元,支出決算為2099.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.02%。減少的原因是單位實(shí)行厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針。其中:基本支出1991.14萬(wàn)元,占94.86%;項(xiàng)目支出107.87萬(wàn)元,占5.14%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算1813.4萬(wàn)元,比2015年減少14.16萬(wàn)元,減少0.77%.主要是日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)等減少。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算105.35萬(wàn)元,比2015年增加5.35萬(wàn)元,增加5.35%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算105.35萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)事業(yè)離退休人員支出增加。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算0萬(wàn)元。
4.“農(nóng)林水支出”2016年度決算0萬(wàn)元.
5.“住房保障支出”2016年度決算180.26萬(wàn)元。比2015年增加52.26萬(wàn)元,增加40.82%。其中:“住房公積金”決算150.79萬(wàn)元,“提租補(bǔ)貼”決算29.47萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出增加。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出1991.14萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)1807.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)183.68萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
宣州區(qū)財(cái)政局2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
2016年度宣州區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165.89萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
2016年度宣州區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額17.79萬(wàn)元,均為政府采購(gòu)貨物支出。
截止到2016年12月31日,宣州區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室保留1輛一般公務(wù)車(chē)輛;單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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