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        宣州區(qū)財政局
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        索引號: 11341703003249514X/201808-00008 組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)財政局 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣州區(qū)財政局2017年部門決算 文號:
        生成日期: 2018-08-28 發(fā)布日期: 2018-08-28
        索引號: 11341703003249514X/201808-00008
        組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)財政局
        主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣州區(qū)財政局2017年部門決算
        文號:
        生成日期: 2018-08-28
        發(fā)布日期: 2018-08-28
        宣州區(qū)財政局2017年部門決算
        發(fā)布時間:2018-08-28 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)財政局2017年部門決算

         

        2018年8月

         

         

        第一部分 宣州區(qū)財政局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 宣州區(qū)財政局2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 宣州區(qū)財政局2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

            第一部分 宣州區(qū)財政局概況

        一、部門職責

        (一)外部政府權力

          區(qū)財政局共計11項政府權力,其中行政審批1項、行政處罰8項、行政確認1項、其他權力1項。以區(qū)政府網站當年公布的《宣城市宣州區(qū)財政局政府權力清單和責任清單》為準。

          (二)內部管理事項

          1.貫徹執(zhí)行國家有關財政、預算、稅收、債務、會計等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂和執(zhí)行區(qū)財政中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策;參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

          2.負責全區(qū)財政收支管理工作,承擔區(qū)級財政收支管理的責任;負責編制三年滾動預算和年度區(qū)級財政預決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)和區(qū)級預算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告決算;組織擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。組織實施轉移支付制度辦法。

          3.負責政府非稅收入和政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費;管理財政票據(jù)。

          4.組織實施國庫管理、國庫集中收付相關制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革工作,指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;執(zhí)行政府采購制度,監(jiān)督管理政府采購工作。

          5.擬訂促進全區(qū)經濟發(fā)展的財政政策,負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政經濟發(fā)展支出;組織實施基本建設財務管理制度;負責有關政策性補貼和專項資金管理工作;負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

          6.會同有關部門管理區(qū)級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會同有關部門組織實施社會保障資金(基金)財務管理的相關制度辦法,編制區(qū)級社會保障資金預決算草案。

          7.負責統(tǒng)一管理政府性債務;編制債務收支計劃;強化債務收支計劃管理與審批,嚴格控制債務規(guī)模;建立健全政府性債務管理制度、政府性債務風險預警制度、償債準備金制度,防范財政風險。

          8.負責國有資產管理和監(jiān)督工作;組織實施全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)的清產核資和登記工作;編制國有資本經營預決算草案;會同有關部門擬訂國有資本經營預算的制度和辦法。

          9.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預算、決算編制及收支管理,調查研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行狀況;負責各級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付資金和專項資金的管理工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政所(分局)信息化建設、人員培訓和考核等工作。

          10.擬訂區(qū)政府投資項目計劃;承辦區(qū)政府投資項目管理委員會交辦的事項。

          11.負責管理全區(qū)會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的會計制度,對違反會計法規(guī)的個人和單位實施行政處罰。

          12.負責監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策及預算的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重要問題;組織實施全區(qū)財政監(jiān)督檢查工作,依法處理違法違規(guī)問題。

          13.負責全區(qū)民生工程的協(xié)調、調度、督查、考核、宣傳以及資金的籌集和管理。

          14.承擔區(qū)農村綜合改革領導小組辦公室有關工作,完成上級布置的農村綜合改革財政管理方面的工作。

          15.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、機構設置

        從決算單位構成看,宣州區(qū)財政局 2017 年度部門決算包括: 局本級和局屬二級機構4個以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所(分局)24個,與預算編制范圍一致,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        宣州區(qū)財政局

        2

        宣州區(qū)非稅收入管理局

        3

        宣州區(qū)國庫集中支付中心

        4

        宣州區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室

        5

        宣州區(qū)政府性債務管理辦公室

        6

        宣州區(qū)財政局水陽財政分局

        7

        宣州區(qū)財政局貍橋財政分局

        8

        宣州區(qū)財政局孫埠財政分局

        9

        宣州區(qū)財政局水東財政分局

        10

        宣州區(qū)財政局沈村財政所

        11

        宣州區(qū)財政局洪林財政所

        12

        宣州區(qū)財政局楊柳財政所

        13

        宣州區(qū)財政局溪口財政所

        14

        宣州區(qū)財政局古泉財政所

        15

        宣州區(qū)財政局寒亭財政所

        16

        宣州區(qū)財政局文昌財政所

        17

        宣州區(qū)財政局新田財政所

        18

        宣州區(qū)財政局養(yǎng)賢財政所

        19

        宣州區(qū)財政局周王財政所

        20

        宣州區(qū)財政局黃渡財政所

        21

        宣州區(qū)財政局朱橋財政所

        22

        宣州區(qū)財政局五星財政所

        23

        宣州區(qū)財政局濟川財政所

        24

        宣州區(qū)財政局西林財政所

        25

        宣州區(qū)財政局鰲峰財政所

        26

        宣州區(qū)財政局澄江財政所

        27

        宣州區(qū)財政局敬亭山財政所

        28

        宣州區(qū)財政局雙橋財政所

        29

        宣州區(qū)財政局向陽財政所

         

        第二部分 宣州區(qū)財政局2017年部門決算表

        收入支出決算總表
        公開01表
        部門:宣城市宣州區(qū)財政局 單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次   1 欄次   2
        一、財政撥款收入 1 3,155.73 一、一般公共服務支出 35 2,702.41
          其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
        二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
        四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 41 0.00
          8   八、社會保障和就業(yè)支出 42 191.95
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 43 80.63
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 44 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 0.00
          12   十二、農林水支出 46 0.00
          13   十三、交通運輸支出 47 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
          15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 49 0.00
          16   十六、金融支出 50 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00
          18   十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
          19   十九、住房保障支出 53 180.74
          20   二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
          21   二十一、其他支出 55 0.00
          22   二十二、債務還本支出 56 0.00
          23   二十三、債務付息支出 57 0.00
        本年收入合計 24 3,155.73 本年支出合計 58 3,155.73
        用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 59 0.00
        年初結轉和結余 26 0.00   其中:提取職工福利基金 60 0.00
          其中:項目支出結轉和結余 27 0.00         轉入事業(yè)基金 61 0.00
          28   年末結轉和結余 62 0.00
          29     其中:項目支出結轉和結余 63 0.00
          30     64  
        總計 31 3,155.73 總計 65 3,155.73
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
        — 1 —

         

        收入決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02

        部門:宣州區(qū)財政局

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        3,155.73

        3,155.73

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        2,702.41

        2,702.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20106

        財政事務

        2,702.41

        2,702.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010601

          行政運行

        1,127.66

        1,127.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010602

          一般行政管理事務

        240.00

        240.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010604

          預算改革業(yè)務

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010606

          財政監(jiān)察

        17.39

        17.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010607

          信息化建設

        221.89

        221.89

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010650

          事業(yè)運行

        880.47

        880.47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010699

          其他財政事務支出

        200.00

        200.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        191.95

        191.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        191.95

        191.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        121.83

        121.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          事業(yè)單位離退休

        6.30

        6.30

         

         

         

         

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        63.82

        63.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        180.74

        180.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        180.74

        180.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        148.10

        148.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        32.64

        32.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03

         

        部門:宣州區(qū)財政局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

         

         

         

         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        3,155.73

        1,997.13

        1,158.60

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務支出

        2,702.41

        1,543.81

        1,158.60

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20106

        財政事務

        2,702.41

        1,543.81

        1,158.60

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010601

          行政運行

        1,127.66

        1,127.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010602

          一般行政管理事務

        240.00

        240.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010604

          預算改革業(yè)務

        15.00

        0.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010606

          財政監(jiān)察

        17.39

        0.00

        17.39

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010607

          信息化建設

        221.89

        0.00

        221.89

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010650

          事業(yè)運行

        880.47

        176.15

        704.32

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010699

          其他財政事務支出

        200.00

        0.00

        200.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        191.95

        191.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        191.95

        191.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        121.83

        121.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        6.30

        6.30

         

         

         

         

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        63.82

        63.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        180.74

        180.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        180.74

        180.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公積金

        148.10

        148.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210202

          提租補貼

        32.64

        32.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

         

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開04

        部門:宣州區(qū)財政局

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

            

            

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        3,155.73

        一、一般公共服務支出

        32

        2,702.41

        2,702.41

        0.00

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

        3

         

        三、國防支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科學技術支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39

        191.95

        191.95

        0.00

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        40

        80.63

        80.63

        0.00

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、農林水支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        180.74

        180.74

        0.00

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、債務還本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、債務付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合計

        24

        3,155.73

        本年支出合計

        55

        3,155.73

        3,155.73

        0.00

        年初財政撥款結轉和結余

        25

        0.00

        年末財政撥款結轉和結余

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共預算財政撥款

        26

        0.00

         

        57

         

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        27

        0.00

         

        58

         

         

         

         

        28

         

         

        59

         

         

         

        總計

        29

        3,155.73

        總計

        60

        3,155.73

        3,155.73

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

         

         

         

         

         

         


        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開05

        部門:宣州區(qū)財政局

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        3,155.73

        1,997.13

        1,158.60

        3,155.73

        1,997.13

        1,158.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        2,702.41

        1,543.81

        1,158.60

        2,702.41

        1,543.81

        1,158.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20106

        財政事務

        0.00

        0.00

        0.00

        2,702.41

        1,543.81

        1,158.60

        2,702.41

        1,543.81

        1,158.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010601

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        1,127.66

        1,127.66

        0.00

        1,127.66

        1,127.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010602

          一般行政管理事務

        0.00

        0.00

        0.00

        240.00

        240.00

        0.00

        240.00

        240.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010604

          預算改革業(yè)務

        0.00

        0.00

        0.00

        15.00

        0.00

        15.00

        15.00

        0.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010606

          財政監(jiān)察

        0.00

        0.00

        0.00

        17.39

        0.00

        17.39

        17.39

        0.00

        17.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010607

          信息化建設

        0.00

        0.00

        0.00

        221.89

        0.00

        221.89

        221.89

        0.00

        221.89

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010650

          事業(yè)運行

        0.00

        0.00

        0.00

        880.47

        176.15

        704.32

        880.47

        176.15

        704.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010699

          其他財政事務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        200.00

        0.00

        200.00

        200.00

        0.00

        200.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        191.95

        191.95

        0.00

        191.95

        191.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        191.95

        191.95

        0.00

        191.95

        191.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        121.83

        121.83

        0.00

        121.83

        121.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事業(yè)單位離退休

         

         

         

        6.30

        6.30

         

        6.30

        6.30

         

         

         

         

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        0.00

        0.00

        0.00

        63.82

        63.82

        0.00

        63.82

        63.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        80.63

        80.63

        0.00

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        80.63

        80.63

        0.00

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        80.63

        80.63

        0.00

        80.63

        80.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        180.74

        180.74

        0.00

        180.74

        180.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        180.74

        180.74

        0.00

        180.74

        180.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        148.10

        148.10

        0.00

        148.10

        148.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補貼

        0.00

        0.00

        0.00

        32.64

        32.64

        0.00

        32.64

        32.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開06

        部門:宣州區(qū)財政局

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        人員經費

        公用經費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        1,535.67

        302

        商品和服務支出

        51.66

        310

        其他資本性支出

        100.93

        30101

          基本工資

        741.92

        30201

          辦公費

        3.08

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30102

          津貼補貼

        511.73

        30202

          印刷費

        4.95

        31002

          辦公設備購置

        34.98

        30103

          獎金

        56.79

        30203

          咨詢費

        0.00

        31003

          專用設備購置

        0.00

        30104

          其他社會保障繳費

        100.46

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        31005

          基礎設施建設

        0.00

        30106

          伙食補助費

        33.00

        30205

          水費

        0.00

        31006

          大型修繕

        0.00

        30107

          績效工資

        0.00

        30206

          電費

        0.00

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

        65.95

        30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        63.82

        30207

          郵電費

        1.38

        31008

          物資儲備

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        0.00

        30208

          取暖費

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        27.95

        30209

          物業(yè)管理費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        308.87

        30211

          差旅費

        0.00

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30301

          離休費

        16.59

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30302

          退休費

        90.90

        30213

          維修()

        0.00

        31013

          公務用車購置

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30214

          租賃費

        4.18

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        14.21

        30215

          會議費

        6.39

        31020

          產權參股

        0.00

        30305

          生活補助

        2.81

        30216

          培訓費

        20.18

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30217

          公務接待費

        9.95

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30307

          醫(yī)療費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        30401

          企業(yè)政策性補貼

        0.00

        30308

          助學金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        30402

          事業(yè)單位補貼

        0.00

        30309

          獎勵金

        0.13

        30225

          專用燃料費

        0.00

        30403

          財政貼息

        0.00

        30310

          生產補貼

        0.00

        30226

          勞務費

        0.00

        30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

        0.00

        30311

          住房公積金

        148.10

        30227

          委托業(yè)務費

        0.00

        307

        債務利息支出

        0.00

        30312

          提租補貼

        36.13

        30228

          工會經費

        0.00

        30701

          國內債務付息

        0.00

        30313

          購房補貼

        0.00

        30229

          福利費

        0.00

        30707

          國外債務付息

        0.00

        30314

          采暖補貼

        0.00

        30231

          公務用車運行維護費

        1.55

        399

        其他支出

        0.00

        30315

          物業(yè)服務補貼

        0.00

        30239

          其他交通費用

        0.00

        39906

          贈與

        0.00

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        0.00

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        0.00

         

         

         

        人員經費合計

        1,844.54

        公用經費合計

        152.59

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

        部門:宣州區(qū)財政局

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:宣州區(qū)財政局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

         

         

        公開08

         

         

        部門:宣州區(qū)財政局

         

        單位:萬元

         

         

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

         

         

        合計

        25.50

        11.50

         

         

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

         

         

        公務接待費

        19.00

        9.95

         

         

        公務用車購置及運行費

        6.50

        1.55

         

         

            其中:公務用車運行維護費

        6.50

        1.55

         

         

                  公務用車購置

        0.00

        0.00

         

         

        注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

         

         


        第三部分 宣州區(qū)財政局2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2017年度收入總計3155.73萬元,支出總計3155.73萬元。與2016年相比,收、支總計各增加1056.72萬元,增長了50.34%,增長主要原因:主要原因:一是按照區(qū)政府目標考核結果,發(fā)放 2016 年度一次性工作獎勵,二是年初預算不包括行政事業(yè)退休人員工資,三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

        二、收入決算情況說明

        2017年度收入合計3155.73萬元,其中:財政撥款收入3155.73萬元,占100%

        三、支出決算情況說明

        2017年度支出合計3155.73萬元,其中:基本支出1997.13萬元,占63.29%;項目支出1158.60萬元,占36.71%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款收入總計3155.73萬元,支出總計3155.73萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1056.72萬元,增長50.34%,,主要原因:一是按照區(qū)政府目標考核結果,發(fā)放 2016 年度一次性工作獎勵,二是年初預算不包括退休人員工資,三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款收入3155.73萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加1056.72萬元,增長50.34%。主要原因:一是按照區(qū)政府目標考核結果,發(fā)放 2016 年度一次性工作獎勵,二是年初預算不包括退休人員工資,三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款支出3155.73萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1056.72萬元,增長50.34%。主要原因:一是按照區(qū)政府目標考核結果,發(fā)放 2016 年度一次性工作獎勵,二是年初預算不包括退休人員工資,三是加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的投入。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2017年一般公共預算財政撥款支出3155.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2702.41萬元,占85.63%;社會保障和就業(yè)(類)支出191.95萬元,占6.08%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出80.63萬元,占2.56%;住房保障(類)支出180.74萬元,占5.73%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2576.36萬元,支出決算為3155.73萬元,完成年初預算的122.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:是年中追加2016年一次性獎勵資金;二是年中追加了退休人員工資。其中:基本支出1997.13元,占63.29%;項目支出1158.60萬元,占36.71%。具體情況如下:

        1一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為456.83萬元,支出決算為1127.66萬元,完成年初預算的246.84%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加2016年一次性獎勵資金。

        2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為240.00萬元,支出決算為240萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

        3. 一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革(項),年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。                           

        4. 一般公共服務(類)財政事務(款)財政監(jiān)察(項),年初預算為20萬元,支出決算為17.39萬元,完成年初預算的86.95%。 決算小于預算的原因是單位厲行節(jié)約。

        5一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項),年初預算為222萬元,支出決算為221.89萬元,完成年初預算的99.95%,決算數(shù)與預算數(shù)基本一致。

        6. 一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項),年初預算為880.47萬元,支出決算為880.47萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

        7. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務(項),年初預算為200萬元,支出決算為200萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

        8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為14.51萬元,支出決算為121.83萬元,完成年初預算的839.63%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加行政單位退休人員經費。

        9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項),年初預算為0萬元,支出決算為6.3萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加事業(yè)單位退休人員經費。

        10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),年初預算為239.6萬元,支出決算為63.82萬元,完成年初預算的,26.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算是全年指標,決算數(shù)是10-12月份實際經費支出。

        11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),年初預算為77.87萬元,支出決算為80.63萬元,完成年初預算103.54%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。

        12. 住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項),年初預算為149.34萬元,支出決算為148.10萬元,完成年初預算99.86%,決算數(shù)與預算數(shù)基本一致。

        13. 住房保障支出(類)住房改革(款)提租補貼(項),年初預算為40.74萬元,支出決算為32.64萬元,完成年初預算80.12%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該項預算基數(shù)與實際支出基數(shù)不一致。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出1997.13萬元,其中人員經費1844.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費152.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        區(qū)財政局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

         

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2017年度,區(qū)財政局機關運行經費支出152.59萬元,比2016年減少13.3萬元,下降8.02%,主要原因是局機關厲行節(jié)約,部分支出較預算有所壓縮。。

        (二)政府采購支出情況。

        2017年度,區(qū)財政局政府采購支出總額100.93萬元,其中:政府采購貨物支出100.93萬元。

        (三)國有資產占有使用情況。

        截至20171231日,區(qū)財政局所屬事業(yè)單位區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)辦公室保留1輛一般公務車輛;。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

        (四)關于2017年度預算績效情況說明

        根據(jù)預算績效管理要求,區(qū)財政局組織開展了2017 年度部門整體支出績效評價,評價結果顯示良好。


           
        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        四、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        五、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        九、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         


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