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        宣州區(qū)科技局
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        索引號: 1134170300324923M/201909-00010 組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構: 區(qū)科技局 主題分類: 科技、教育
        名稱: 宣州區(qū)科技局2018年度部門決算公開 文號:
        生成日期: 2019-09-05 發(fā)布日期: 2019-09-05
        索引號: 1134170300324923M/201909-00010
        組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構: 區(qū)科技局
        主題分類: 科技、教育
        名稱: 宣州區(qū)科技局2018年度部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2019-09-05
        發(fā)布日期: 2019-09-05
        宣州區(qū)科技局2018年度部門決算公開
        發(fā)布時間:2019-09-05 00:00 來源:區(qū)科技局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        附件:

        安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度

        部門決算













        20198


         

        第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


        第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋

        安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算情況


        第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局概況

        一、部門職責:貫徹執(zhí)行黨和國家科技方針政策,制定并組織實施促進經濟和社會發(fā)展的科技政策和措施;負責全區(qū)科技執(zhí)法工作;編制全區(qū)科技發(fā)展中長期和年度計劃,負責各類科技計劃的申報、立項和組織實施;制定多渠道的科技投入措施,管理區(qū)本級應用技術研究與開發(fā)等有關專項經費;組織實施科技創(chuàng)新工作;管理全區(qū)的科技成果;管理全區(qū)科技外事工作;負責全區(qū)科學技術普及、防震減災和專利工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級科技主管部門交辦的其它事項。

        二、機構設置

        從決算單位構成看,宣州區(qū)科技局2018年度決算僅包括局本級決算,與預算比較,增加0戶。

        納入安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        安徽省宣城市宣州區(qū)科技局本級


        第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算表





        收入支出決算總表

        公開01

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項 目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        欄 次

        一、財政撥款收入

        651.87

        一、一般公共服務支出

        二、上級補助收入

        二、外交支出

        三、事業(yè)收入

        三、國防支出

        4.00

        四、經營收入

        四、公共安全支出

        五、附屬單位上繳收入

        五、教育支出

        六、其他收入

        六、科學技術支出

        392.83

        七、文化體育與傳媒支出

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39.05

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.43

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        十二、農林水支出

        十三、交通運輸支出

        十四、資源勘探信息等支出

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        十六、金融支出

        十七、援助其他地區(qū)支出

        十八、國土海洋氣象等支出

        5.00

        十九、住房保障支出

        17.36

        二十、糧油物資儲備支出

        二十一、其他支出

        二十二、債務還本支出

        二十三、債務付息支出

        本年收入合計

        651.87

        本年支出合計

        469.67

         用事業(yè)基金彌補收支差額

        結余分配

         年初結轉和結余

             年末結轉和結余

        182.2

        總計

        651.87

        總計

        651.87

        收入決算表

                                                    

         公開02

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)

        收入

        經營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        合計

        651.87

        651.87

        203

        國防支出

        4.00

        4.00

        20399

        其他國防支出

        4.00

        4.00

        2039901

         其他國防支出

        4.00

        4.00

        206

        科學技術支出

        575.03

        575.03

        20601

        科學技術管理事務

        196.53

        196.53

        2060101

         行政運行

        123.72

        123.72

        2060102

         一般行政管理事務

        72.81

        72.81

        20604

        技術研究與開發(fā)

        368.4

        368.4

        2060402

         應用技術研究與開發(fā)

        237.2

        237.2

        2060403

         產業(yè)技術研究與開發(fā)

        52.5

        52.5

        2060499

         其他技術研究與開發(fā)

        78.7

        78.7

        20607

        科學技術普及

        10.1

        10.1

        2060702

         科普活動

        10.1

        10.1

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        39.05

        39.05

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        39.05

        39.05

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        17.03

        17.03

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        19.7

        19.7

        2080506

        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        2.32

        2.32

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.43

        11.43

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.43

        11.43

        2101101

         行政單位醫(yī)療

        11.43

        11.43

        220

        國土海洋氣象等支出

        5.00

        5.00

        22004

        地震事務

        5.00

        5.00

        2200450

         地震事業(yè)機構

        5.00

        5.00

        221

        住房保障支出

        17.36

        17.36

        22102

        住房改革支出

        17.36

        17.36

        2210201

         住房公積金

        12.73

        12.73

        2210202

         提租補貼

        4.63

        4.63


        支出決算表

        公開03

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        469.67

        469.67

        203

        國防支出

        4.00

        4.00

        20399

        其他國防支出

        4.00

        4.00

        2039901

         其他國防支出

        4.00

        4.00

        206

        科學技術支出

        392.80

        392.80

        20601

        科學技術管理事務

        196.53

        196.53

        2060101

         行政運行

        123.72

        123.72

        2060102

         一般行政管理事務

        72.81

        72.81

        20604

        技術研究與開發(fā)

        186.2

        186.2

        2060402

         應用技術研究與開發(fā)

        55.0

        55.0

        2060403

        產業(yè)技術研究與開發(fā)

        52.5

        52.5

        2060499

         其他技術研究與開發(fā)支出

        78.7

        78.7

        20607

        科學技術普及

        10.1

        10.1

        2060702

         科普活動

        10.1

        10.1

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        39.05

        39.05

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        39.05

        39.05

        2080501

         歸口管理的行政單位離退休

        17.03

        17.03

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        19.7

        19.7

        2080506

        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        2.32

        2.32

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.43

        11.43

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.43

        11.43

        2101101

         行政單位醫(yī)療

        11.43

        11.43

        220

        國土海洋氣象等支出

        5.00

        5.00

        22004

        地震事務

        5.00

        5.00

        2200450

         地震事業(yè)機構

        5.00

        5.00

        221

        住房保障支出

        17.36

        17.36

        22102

        住房改革支出

        17.36

        17.36

        2210201

         住房公積金

        12.73

        12.73

        2210202

         提租補貼

        4.63

        4.63



        財政撥款收入支出決算總表

        公開04

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        收入

        支出

           

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預算財政撥款

        651.87

        一、一般公共服務支出

        二、政府性基金預算財政撥款

        二、外交支出

        三、國防支出

        4.00

        四、公共安全支出

        五、教育支出

        六、科學技術支出

        392.83

        七、文化體育與傳媒支出

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39.05

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.43

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        十二、農林水支出

        十三、交通運輸支出

        十四、資源勘探信息等支出

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        十六、金融支出

        十七、援助其他地區(qū)支出

        十八、國土海洋氣象等支出

        5.00

        十九、住房保障支出

        17.36

        二十、糧油物資儲備支出

        二十一、其他支出

        二十二、債務還本支出

        二十三、債務付息支出

        本年收入合計

        651.87

        本年支出合計

        469.67

        年初財政撥款結轉和結余

        年末財政撥款結轉和結余

        一般公共預算財政撥款

        182.2

        政府性基金預算財政撥款

        合計

        651.87

        合計

        651.87


        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        公開05

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        合計

        651.87

        469.67

        182.2

        469.67

        469.67

        182.2

        182.2

        203

        國防支出

        4

        4

        4

        4

        20399

        其他國防支出

        4

        4

        4

        4

        2039901

         其他國防支出

        4

        4

        4

        4

        206

        科學技術支出

        575.03

        392.83

        182.2

        392.80

        392.83

        182.2

        182.2

        20601

        科學技術管理事務

        196.53

        196.53

        196.53

        196.53

        2060101

         行政運行

        123.72

        123.72

        123.72

        123.72

        2060102

         一般行政管理事務

        72.81

        72.81

        72.81

        72.81

        20604

        技術研究與開發(fā)

        368.4

        186.2

        182.2

        186.2

        186.2

        182.2

        182.2

        2060402

         應用技術研究與開發(fā)

        237.2

        55

        182.2

        55

        55

        182.2

        182.2

        2060403

        產業(yè)技術研究與開發(fā)

        52.5

        52.5

        52.5

        52.5

        2060499

         其他技術研究與開發(fā)支出

        78.7

        78.7

        78.7

        78.7

        20607

        科學技術普及

        10.1

        10.1

        10.1

        10.1

        2060702

         科普活動

        10.1

        10.1

        10.1

        10.1

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        39.05

        39.05

        39.05

        39.05

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        39.05

        39.05

        39.05

        39.05

        2080501

         歸口管理的行政單位離退休

        17.03

        17.03

        17.03

        17.03

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        19.7

        19.7

        19.7

        19.7

        2080506

        機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        2.32

        2.32

        2.32

        2.32

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        11.43

        11.43

        11.43

        11.43

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        11.43

        11.43

        11.43

        11.43

        2101101

         行政單位醫(yī)療

        11.43

        11.43

        11.43

        11.43

        220

        國土海洋氣象等支出

        5.00

        5.00

        5.00

        5.00

        22004

        地震事務

        5.00

        5.00

        5.00

        5.00

        2200450

         地震事業(yè)機構

        5.00

        5.00

        5.00

        5.00

        221

        住房保障支出

        17.36

        17.36

        17.36

        17.36

        22102

        住房改革支出

        17.36

        17.36

        17.36

        17.36

        2210201

         住房公積金

        12.73

        12.73

        12.73

        12.73

        2210202

         提租補貼

        4.63

        4.63

        4.63

        4.63

         





        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開06

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        192.04

        302

        商品和服務支出

        51.71

        310

        資本性支出

        2.74

        30101

          基本工資

        59.17

        30201

          辦公費

        4.63

        31001

          房屋建筑物購建

        30102

          津貼補貼

        40.34

        30202

          印刷費

        31002

          辦公設備購置

        2.74

        30103

          獎金

        5.12

        30203

          咨詢費

        31003

          專用設備購置

        30106

          伙食補助費

        6.12

        30204

          手續(xù)費

        31005

          基礎設施建設

        30107

          績效工資

        3.08

        30205

          水費

        31006

          大型修繕

        30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

        22.37

        30206

          電費

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

        30109

          職業(yè)年金繳費

        2.71

        30207

          郵電費

        4.25

        31008

          物資儲備

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        9.98

        30208

          取暖費

        31009

          土地補償

        30111

          公務員醫(yī)療補助繳費

        1.27

        30209

          物業(yè)管理費

        0.62

        31010

          安置補助

        30112

          其他社會保障繳費

        11.43

        30211

          差旅費

        3.18

        31011

          地上附著物和青苗補償

        30113

          住房公積金

        25.11

        30212

        因公出國(境)費用

        31012

          拆遷補償

        30114

          醫(yī)療費

        30213

          維修(護)費

        0.01

        31013

          公務用車購置

        30199

          其他工資福利支出

        5.36

        30214

          租賃費

        31019

          其他交通工具購置

        303

        對個人和家庭的補助

        36.98

        30215

          會議費

        1.64

        31021

          文物和陳列品購置

        30301

          離休費

        30216

          培訓費

        31022

          無形資產購置

        30302

          退休費

        30217

          公務招待費

        1.56

        31099

          其他資本性支出

        30303

          退職(役)費

        30218

          專用材料費

        312

        對企業(yè)補助

        186.2

        30304

          撫恤金

        17.03

        30224

          被裝購置費

        31201

          資本金注入

        30305

          生活補助

        0.63

        30225

          專用燃料費

        31203

          政府投資基金股權投資

        30306

          救濟費

        30226

          勞務費

        1.74

        31204

          費用補貼

        186.2

        30307

          醫(yī)療費補助

        30227

          委托業(yè)務費

        11.43

        31205

          利息補貼

        30308

          助學金

        30228

          工會經費

        1.24

        31299

          其他對企業(yè)補助

        30309

          獎勵金

        15.37

        30229

          福利費

        313

        對社會保障基金補助

        30310

          個人農業(yè)生產補貼

        30231

        公務用車運行維護費

        31302

          對社會保險基金補助

        30399

        對其他個人和家庭的補助支出

        3.94

        30239

          其他交通費用

        8.11

        31303

          補充全國社會保障基金

        30240

          稅金及附加費用

        399

        其他支出

        30299

        其他商品和服務支出

        13.30

        39906

          贈與

        307

        債務利息及費用支出

        39907

          國家賠償費用支出

        30701

          國內債務付息

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        30702

          國外債務付息

        39999

          其他支出

        30703

          國內債務發(fā)行費用

        30704

          國外債務發(fā)行費用

        人員經費合計

        229.02

        公用經費合計

        240.65


        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        公開07

        部門:宣州區(qū)科技局

        金額單位:萬元

        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        支出功能分類

        科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

        注:宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

        第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)科技局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計651.87萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計469.67萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少658.21萬元、840.41。分別下降100.97%、178.94%主要原因:是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較多,而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較少,且在19年才發(fā)放;

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計651.87萬元,其中:財政撥款收入651.87萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計469.67萬元,其中:基本支出469.67萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計651.87萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計469.67萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少658.21萬元、840.41.萬元,分別下降100.97%、178.94%,主要原因:是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較多,而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較少,且在19年才發(fā)放。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款收入651.87萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少658.21萬元,下降100.97%,主要原因是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較多,而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較少,且在19年才發(fā)放。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出469.67萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少840.41.萬元,下降178.94%。主要原因是17年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較多,而 18年爭取的創(chuàng)新型省份建設資金較少,且在19年才發(fā)放。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2018年一般公共預算財政撥款支出469.67萬元,主要用于以下方面:國防支出(類)支出4萬元,占0.85%;科學技術(類)支出392.83萬元,占83.64%;社會保障和就業(yè)(類)支出39.05萬元,占8.31%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.43萬元,占2.43%;國土海洋氣象支出(類)支出5萬元,占1.06%住房保障(類)支出17.36萬元,占3.71%

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為313.58萬元,支出決算為469.67萬元,完成年初預算的149.78%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:上級追加補助資金。其中:基本支出469.67萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

        1.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算。

        2.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為116.09萬元,支出決算為123.72萬元,完成年初預算的106.57%;決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調入工資增加。

        3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為80萬元,支出決算數(shù)為72.81萬元,完成年初預算的91%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

        4.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)產業(yè)技術研究與開發(fā)(項)。年初預算數(shù)為60萬元,決算數(shù)為52.5萬元,完成年初預算的87.5%;決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是科技創(chuàng)新劵未完全兌現(xiàn)。

        5科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項)。預算數(shù)為0,決算數(shù)為55萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)是上級追加對企業(yè)的補貼。

        6.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)(項)。年初預算數(shù)為 0,決算數(shù)為78.7萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)是上級追加對企業(yè)的補貼。

        7.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。預算數(shù)為0,決算數(shù)為10.1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大了對企業(yè)科技投入的獎補。

        8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為19.7萬元,支出決算為39.05萬元,完成年初預算的200.50%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是因為做預算時,財政局要求我們將離退休人員工資、撫恤金不放入預算,財政代發(fā)時又放入歸口管理的行政單位離退休類,所以追加金額。

        9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理現(xiàn)行政管理離退休(項)。預算為0,支出決算為17.03萬元,支出決算數(shù)大于預算數(shù)我是我我單位有退休干部病逝,產生撫恤金補貼。

        10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算19.7萬元,決算數(shù)為19.7萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算 。

        11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算2.32萬元,支出決算為2.32萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算 。

        12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為11.43萬元,支出決算為11.43萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算 。

        13.國土海洋氣象等(類)地震事務(款)地震事業(yè)機構(項)。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算  。

        14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為12.73萬元,支出決算為12.73萬元,完成年初預算的100%;決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算

        15住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。 年初預算數(shù)為4.63,支出決算數(shù)為4.63,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是精準預算。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出469.67萬元,其中人員經費229.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費240.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他對企業(yè)補助。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

         宣州區(qū)科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2018年度,安徽省宣城市宣州區(qū)科技局機關運行經費支出51.71萬元,比2017年增加15.28萬元,增29.55%,主要原因是增加對企業(yè)的資助。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,安徽省宣城市宣州區(qū)科技局政府采購支出總額2.74萬元,其中:政府采購貨物支出2.74萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產占有使用情況。

        截至20181231日,宣州區(qū)科技局共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
         
        (四)關于2018年度預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預算績效管理要求,本局納入部門預算績效管理的項目支出0個項目,涉及資金0

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        五、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        六、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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