索引號: | 1134170200324932X1/201902-00007 | 組配分類: | 本部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)審計局 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)審計局2019年部門預算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2019-02-03 | 發(fā)布日期: | 2019-02-03 |
索引號: | 1134170200324932X1/201902-00007 |
組配分類: | 本部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)審計局 |
主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)審計局2019年部門預算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2019-02-03 |
發(fā)布日期: | 2019-02-03 |
宣州區(qū)審計局2019年部門預算
2019年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.宣州區(qū)審計局2019年財政撥款收支總表
2.宣州區(qū)審計局2019年一般公共預算支出表
3.宣州區(qū)審計局2019年一般公共預算基本支出表
4.宣州區(qū)審計局2019年政府性基金預算支出表
5.宣州區(qū)審計局2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
6.宣州區(qū)審計局2019年收支總表
7.宣州區(qū)審計局2019年收入總表
8.宣州區(qū)審計局2019年支出總表
9.宣州區(qū)審計局2019年部門采購支出表
10.宣州區(qū)審計局2019年部門政府購買服務支出表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計法律、法規(guī)和方針政策,擬定和參與制定審計、財經(jīng)方面的地方性法規(guī)。
(二)向區(qū)政府、市審計局報告和向有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。
(三)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:
1、區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支。
2、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府預算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支情況。
3、區(qū)直各部門、區(qū)政府派出機構(gòu)、事業(yè)單位及下屬單位的財務收支,區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益情況。
4、區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算。
5、地方國有金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債和損益情況。
6、區(qū)政府部門管理和受區(qū)政府委托由社會團體管理的社會保險資金、環(huán)境保護資金、社會捐助資金及其他有關(guān)基金、資金的財務收支。
7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。
8、法規(guī)規(guī)定應由區(qū)審計局審計的其他事項。
(四)向區(qū)長提交區(qū)級預算執(zhí)行情況的結(jié)果報告;受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果;依法、按程序向社會公布審計結(jié)果;向區(qū)政府、市審計局報告和向區(qū)政府有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府通報審計情況及結(jié)果。
(五)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
(六)組織實施對黨政機關(guān)、社會團體、事業(yè)單位領導干部和區(qū)屬國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領導人員進行任期經(jīng)濟責任審計,組織指導全區(qū)經(jīng)濟責任審計工作;
(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法受理被審計單位對審計決定提請復議申請、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(八)指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
(九)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
宣州區(qū)審計局有7個內(nèi)設機構(gòu),分別為:辦公室、綜合科、財金農(nóng)水審計科、行政事業(yè)審計科、經(jīng)貿(mào)投資審計科、經(jīng)濟責任審計局、投資審計中心。行政人員編制數(shù)17人,實有在職人員15人,退休人員5人;事業(yè)人員:全額撥款編制數(shù)6人,實有在職人員6人。
從預算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)審計局2019年度部門預算僅為局本級決算,無二級單位。
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)審計局本級 |
|
|
三、2019年度主要工作任務
認真貫徹落實黨的十九大精神,充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,全面提升審計工作水平,扎實推進審計全覆蓋,突出對重大政策落實及重點項目、公共資金、民生保障、生態(tài)環(huán)保、權(quán)力運行等重點領域的審計監(jiān)督,促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1
2019年部門財政撥款收支總表 |
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單位名稱:宣城市宣州區(qū)審計局 |
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|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
一、一般公共預算撥款 |
744.10 |
一、一般公共服務支出 |
681.74 |
681.74 |
|
|
其中:國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
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|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科學技術(shù)支出 |
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|
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
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|
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|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障指出 |
22.54 |
22.54 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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|
本年收入小計 |
744.10 |
本年支出小計 |
744.10 |
744.10 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
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|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
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|
收入總計 |
744.10 |
支出總計 |
744.10 |
744.10 |
|
|
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
|
|
|
|
部門公開表2
2019年部門一般公共預算支出表 |
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||||
單位名稱:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
744.10 |
221.10 |
523.00 |
|
一般公共服務支出 |
681.74 |
158.74 |
523.00 |
|
審計事務 |
681.74 |
158.74 |
523.00 |
2010801 |
行政運行(審計事務) |
158.74 |
158.74 |
|
2010802 |
一般行政管理事務(審計事務) |
37.00 |
|
37.00 |
2010804 |
審計業(yè)務 |
470.00 |
|
470.00 |
2010805 |
審計管理 |
5.00 |
|
5.00 |
2010806 |
信息化建設(審計事務) |
11.00 |
|
11.00 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
28.34 |
28.34 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
28.34 |
28.34 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
|
住房保障支出 |
22.54 |
22.54 |
|
|
住房改革支出 |
22.54 |
22.54 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.52 |
17.52 |
|
2210202 |
提租補貼 |
5.02 |
5.02 |
|
部門公開表3
2019年部門一般公共預算基本支出表 |
||
|
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|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)審計局 |
單位:萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計 |
221.10 |
|
工資福利支出 |
203.30 |
30101 |
基本工資 |
70.57 |
30102 |
津貼補貼 |
64.66 |
30103 |
獎金 |
5.88 |
30107 |
績效工資 |
4.85 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
28.34 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.71 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.77 |
30113 |
住房公積金 |
17.52 |
|
商品和服務支出 |
15.91 |
30201 |
辦公費 |
1.50 |
30207 |
郵電費 |
0.50 |
30211 |
差旅費 |
0.50 |
30214 |
租賃費 |
1.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.70 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.70 |
30229 |
福利費 |
0.11 |
30239 |
其他交通費用 |
9.90 |
|
對個人和家庭的補助 |
1.89 |
30302 |
退休費 |
0.77 |
30305 |
生活補助 |
1.12 |
注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。 |
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部門公開表4
宣州區(qū)審計局2019年政府性基金預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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…… |
…… |
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||
合計 |
|
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||||
注:宣州區(qū)審計局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,
故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表5
宣州區(qū)審計局年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
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|
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…… |
…… |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
合計 |
|
|
|
||||
注:宣州區(qū)審計局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|||||||
部門公開表6
2019年部門收支總表 |
|||
|
|
|
|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
744.10 |
一、一般公共服務支出 |
681.74 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.34 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障指出 |
22.54 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
本年收入合計 |
744.10 |
本年支出合計 |
744.10 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
其他 |
|
其他 |
|
收入總計 |
744.10 |
支出總計 |
744.10 |
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。 |
部門公開表7 2019年部門收入預算總表 |
||||||||
單位名稱:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
744.10 |
|
744.10 |
|
|
|
|
|
一般公共服務支出 |
681.74 |
|
681.74 |
|
|
|
|
|
審計事務 |
681.74 |
|
681.74 |
|
|
|
|
2010801 |
行政運行(審計事務) |
158.74 |
|
158.74 |
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事務(審計事務) |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
|
|
2010804 |
審計業(yè)務 |
470.00 |
|
470.00 |
|
|
|
|
2010805 |
審計管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010806 |
信息化建設(審計事務) |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
28.34 |
|
28.34 |
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
28.34 |
|
28.34 |
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
28.34 |
|
28.34 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.54 |
|
22.54 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
22.54 |
|
22.54 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.52 |
|
17.52 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
注:本表反映部門各項收入預算情況。 |
|
|
|
|
部門公開表8 |
2019年部門支出預算總表 |
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單位名稱:宣城市宣州區(qū)審計局 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計 |
744.10 |
221.10 |
523.00 |
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一般公共服務支出 |
681.74 |
158.74 |
523.00 |
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審計事務 |
681.74 |
158.74 |
523.00 |
2010801 |
行政運行(審計事務) |
158.74 |
158.74 |
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2010802 |
一般行政管理事務(審計事務) |
37.00 |
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37.00 |
2010804 |
審計業(yè)務 |
470.00 |
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470.00 |
2010805 |
審計管理 |
5.00 |
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5.00 |
2010806 |
信息化建設(審計事務) |
11.00 |
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11.00 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
28.34 |
28.34 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
28.34 |
28.34 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
28.34 |
28.34 |
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衛(wèi)生健康支出 |
11.48 |
11.48 |
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行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
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住房保障支出 |
22.54 |
22.54 |
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住房改革支出 |
22.54 |
22.54 |
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2210201 |
住房公積金 |
17.52 |
17.52 |
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2210202 |
提租補貼 |
5.02 |
5.02 |
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注:本表反映部門本年各項支出預算情況。 |
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第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宣州區(qū)審計局2019年財政撥款收支預算744.10萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款744.10萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入744.1萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出681.74萬元,占91.62%;社會保障和就業(yè)支出28.34萬元,占3.81%;衛(wèi)生健康支出11.48萬元,占1.54%;住房保障支出22.54萬元,占3.03%。
二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)審計局2019年一般公共預算撥款744.1萬元,比2018年預算撥款減少23.75萬元,下降3.09%,主要原因:一是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人,人員經(jīng)費減少19.75萬元;二是減少“一河一策”經(jīng)費4萬元。
(二)一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出681.74萬元,占91.62%;社會保障和就業(yè)支出28.34萬元,占3.81%;衛(wèi)生健康支出11.48萬元,占1.54%;住房保障支出22.54萬元,占3.03%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出(類)審計事務(款)行政運行(項)2019年預算158.74萬元,比2018年預算減少15.99萬元,下降9.15%,下降原因主要是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人。
2.一般公共服務支出(類)審計事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算37萬元,比2018年預算減少4萬元,下降9.76%,下降原因主要是減少“一河一策”經(jīng)費。
3.一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項)2019年預算470萬元,與2018年預算相比未變動。
4.一般公共服務支出(類)審計事務(款)審計管理(項)2019年預算5萬元,與2018年預算相比未變動。
5.一般公共服務支出(類)審計事務(款)信息化建設(項)2019年預算11萬元,與2018年預算相比未變動。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預算28.34萬元,比2018年預算減少1.54萬元,下降5.15%,下降原因主要是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預算11.48萬元,比2018年預算減少0.26萬元,下降2.21%,下降原因主要是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算17.52萬元,比2018年預算減少1.74萬元,下降9.03%,下降原因主要是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2019年預算5.02萬元,比2018年預算減少0.22萬元,下降4.2%,下降原因主要是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人。
三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宣州區(qū)審計局2019年一般公共預算基本支出221.1萬元,其中:
工資福利支出203.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出15.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助1.89萬元,主要包括:退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宣州區(qū)審計局2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣州區(qū)審計局2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宣州區(qū)審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)審計局2019年收支總預算744.1萬元,收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預算情況說明
宣州區(qū)審計局2019年收入預算744.1萬元,其中:一般公共預算撥款收入744.1萬元,占100%,比2018年預算減少23.75萬元,下降3.09%,下降原因主要是人員變動致人員經(jīng)費減少19.75萬元,以及減少“一河一策”經(jīng)費4萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預算增加減少0萬元;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預算增加減少0萬元,增長下降0%。
八、關(guān)于2019年支出預算情況說明
宣州區(qū)審計局2019年支出預算744.1萬元,比2018年預算減少23.75萬元,下降3.09%,下降原因主要是人員變動致人員經(jīng)費減少19.75萬元,以及減少“一河一策”經(jīng)費4萬元。其中,基本支出221.1萬元,占29.71%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等;項目支出523萬元,占70.29%,主要用于完成日常各項審計工作任務等。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目績效目標管理
宣州區(qū)審計局無批復績效目標項目。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
宣州區(qū)審計局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算158.74萬元,主要用于保障本局辦公區(qū)日常維修、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
(三)政府采購情況。
宣州區(qū)審計局2019年政府采購預算安排457萬元,其中:辦公設備采購預算7萬元, 主要用于采購電腦、打印機、辦公家具等設備。社會服務采購預算450萬元,主要用于政府性固定資產(chǎn)投資審計委托業(yè)務費用等。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底,宣州區(qū)審計局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
宣州區(qū)審計局2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評議。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,依據(jù)規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
六、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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