索引號: | 1134170374892510X0/201909-00009 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 向陽辦事處2018年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-06 | 發(fā)布日期: | 2019-09-06 |
索引號: | 1134170374892510X0/201909-00009 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 向陽辦事處2018年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-06 |
發(fā)布日期: | 2019-09-06 |
向陽辦事處2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 向陽街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 向陽辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 向陽街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
向陽辦事處2018年度部門決算情況
第一部分
向陽街道辦事處概況
一、 向陽街道辦事處部門職責(zé)
(一) 執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。
(二) 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,發(fā)展街道工業(yè),以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域,為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),運用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。
(三) 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務(wù)工作,依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。
(四) 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅等工作。
(五) 做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。
(六) 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。
(七) 指導(dǎo)和幫助村(居)民委員會的工作,促進(jìn)村(居)民委員會的依法建設(shè)和發(fā)展
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,向陽街道辦事處2018年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
向陽街道辦事處本級 |
第二部分 向陽辦事處2018年度部門決算表
收入支出決算總表
收入 |
支出 |
|||||||||||||
項目 |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
欄次 |
|
4 |
5 |
6 |
欄次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、財政撥款收入 |
1 |
37,224,207.00 |
37,224,207.00 |
37,224,200.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
37 |
8,050,601.00 |
8,050,601.00 |
8,050,600.00 |
一、基本支出 |
60 |
37,224,207.00 |
37,224,207.00 |
37,224,200.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
25,903,001.00 |
25,903,001.00 |
25,903,000.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人員經(jīng)費 |
61 |
6,067,705.00 |
6,067,705.00 |
6,067,700.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用經(jīng)費 |
62 |
31,156,502.00 |
31,156,502.00 |
31,156,500.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、項目支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建設(shè)類項目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事業(yè)類項目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
78,101.00 |
78,101.00 |
78,100.00 |
三、上繳上級支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
44 |
1,516,901.00 |
1,516,901.00 |
1,516,900.00 |
四、經(jīng)營支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
45 |
661,701.00 |
661,701.00 |
661,700.00 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
47 |
25,903,001.00 |
25,903,001.00 |
25,903,000.00 |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
48 |
123,301.00 |
123,301.00 |
123,300.00 |
基本支出和項目支出合計 |
71 |
— |
— |
37,224,200.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工資福利支出 |
72 |
— |
— |
4,550,800.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服務(wù)支出 |
73 |
— |
— |
31,156,500.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
74 |
— |
— |
1,516,900.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
債務(wù)利息及費用支出 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
資本性支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
890,601.00 |
890,601.00 |
890,600.00 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
80 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
37,224,207.00 |
37,224,207.00 |
37,224,200.00 |
本年支出合計 |
83 |
37,224,207.00 |
37,224,207.00 |
37,224,200.00 |
|||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交納所得稅 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取職工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||||
經(jīng)營結(jié)余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
30 |
|
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31 |
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
90 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
32 |
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
33 |
|
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|||||
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|||||
總計 |
36 |
37,224,207.00 |
37,224,207.00 |
37,224,200.00 |
總計 |
95 |
37,224,207.00 |
37,224,207.00 |
37,224,200.00 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決03表 |
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
2018年度 |
|
|
|
金額單位:元 |
|||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
37,224,200.00 |
37,224,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,050,600.00 |
8,050,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
560,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
78,100.00 |
78,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
78,100.00 |
78,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
78,100.00 |
78,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,516,900.00 |
1,516,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1,053,300.00 |
1,053,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
193,800.00 |
193,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
661,700.00 |
661,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
191,700.00 |
191,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
191,700.00 |
191,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25,903,000.00 |
25,903,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
22,166,200.00 |
22,166,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
22,166,200.00 |
22,166,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
890,600.00 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
890,600.00 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
670,600.00 |
670,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決04表 |
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
2018年度 |
|
|
|
金額單位:元 |
||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
37,224,200.00 |
37,224,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,050,600.00 |
8,050,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
560,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
78,100.00 |
78,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
78,100.00 |
78,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
78,100.00 |
78,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,516,900.00 |
1,516,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1,053,300.00 |
1,053,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
193,800.00 |
193,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
661,700.00 |
661,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
191,700.00 |
191,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
191,700.00 |
191,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
25,903,000.00 |
25,903,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
22,166,200.00 |
22,166,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
22,166,200.00 |
22,166,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
890,600.00 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
890,600.00 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
670,600.00 |
670,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
11 |
12 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
11,321,200.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
8,050,600.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
25,903,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
78,100.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
1,516,900.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
661,700.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
0.00 |
25,903,000.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
123,300.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
890,600.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
37,224,200.00 |
本年支出合計 |
77 |
11,321,200.00 |
25,903,000.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
80 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
0.00 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
總計 |
30 |
37,224,200.00 |
總計 |
83 |
11,321,200.00 |
25,903,000.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
合計 |
|
|||
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
合計 |
11,321,200.00 |
11,321,200.00 |
11,321,200.00 |
6,067,700.00 |
5,253,500.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,050,600.00 |
8,050,600.00 |
8,050,600.00 |
2,822,900.00 |
5,227,700.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
2,242,800.00 |
5,127,800.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
7,370,600.00 |
2,242,800.00 |
5,127,800.00 |
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
48,500.00 |
11,500.00 |
||
2010501 |
行政運行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
48,500.00 |
11,500.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560,000.00 |
560,000.00 |
560,000.00 |
471,600.00 |
88,400.00 |
||
2013101 |
行政運行 |
560,000.00 |
560,000.00 |
560,000.00 |
471,600.00 |
88,400.00 |
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
78,100.00 |
78,100.00 |
78,100.00 |
52,300.00 |
25,800.00 |
||
20701 |
文化 |
78,100.00 |
78,100.00 |
78,100.00 |
52,300.00 |
25,800.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
78,100.00 |
78,100.00 |
78,100.00 |
52,300.00 |
25,800.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,516,900.00 |
1,516,900.00 |
1,516,900.00 |
1,516,900.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
1,247,100.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1,053,300.00 |
1,053,300.00 |
1,053,300.00 |
1,053,300.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
193,800.00 |
193,800.00 |
193,800.00 |
193,800.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
269,800.00 |
269,800.00 |
269,800.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
269,800.00 |
269,800.00 |
269,800.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
661,700.00 |
661,700.00 |
661,700.00 |
661,700.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
191,700.00 |
191,700.00 |
191,700.00 |
191,700.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
191,700.00 |
191,700.00 |
191,700.00 |
191,700.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
470,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
360,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123,300.00 |
123,300.00 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
123,300.00 |
123,300.00 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
123,300.00 |
123,300.00 |
123,300.00 |
123,300.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
890,600.00 |
890,600.00 |
890,600.00 |
890,600.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
890,600.00 |
890,600.00 |
890,600.00 |
890,600.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
670,600.00 |
670,600.00 |
670,600.00 |
670,600.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
基本工資 |
津貼補(bǔ)貼 |
獎金 |
伙食補(bǔ)助費 |
績效工資 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
職業(yè)年金繳費 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
其他社會保障繳費 |
住房公積金 |
醫(yī)療費 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
11,321,200.00 |
1,757,300.00 |
854,000.00 |
141,400.00 |
184,500.00 |
30,000.00 |
171,300.00 |
3,000.00 |
43,200.00 |
5,500.00 |
0.00 |
890,600.00 |
470,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,050,600.00 |
1,536,600.00 |
786,000.00 |
128,900.00 |
169,200.00 |
0.00 |
159,900.00 |
0.00 |
37,600.00 |
4,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20101 |
人大事務(wù) |
60,000.00 |
31,000.00 |
18,000.00 |
3,100.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,400.00 |
0.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2010101 |
行政運行 |
60,000.00 |
31,000.00 |
18,000.00 |
3,100.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,400.00 |
0.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
7,370,600.00 |
1,209,600.00 |
648,000.00 |
100,800.00 |
129,600.00 |
0.00 |
122,400.00 |
0.00 |
28,800.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運行 |
7,370,600.00 |
1,209,600.00 |
648,000.00 |
100,800.00 |
129,600.00 |
0.00 |
122,400.00 |
0.00 |
28,800.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
60,000.00 |
26,000.00 |
12,000.00 |
2,500.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,500.00 |
0.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2010501 |
行政運行 |
60,000.00 |
26,000.00 |
12,000.00 |
2,500.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,500.00 |
0.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
560,000.00 |
270,000.00 |
108,000.00 |
22,500.00 |
32,400.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
7,200.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2013101 |
行政運行 |
560,000.00 |
270,000.00 |
108,000.00 |
22,500.00 |
32,400.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
7,200.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
78,100.00 |
26,000.00 |
8,000.00 |
2,500.00 |
3,600.00 |
7,500.00 |
3,400.00 |
400.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化 |
78,100.00 |
26,000.00 |
8,000.00 |
2,500.00 |
3,600.00 |
7,500.00 |
3,400.00 |
400.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2070199 |
其他文化支出 |
78,100.00 |
26,000.00 |
8,000.00 |
2,500.00 |
3,600.00 |
7,500.00 |
3,400.00 |
400.00 |
800.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,516,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,247,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1,053,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
193,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
269,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
661,700.00 |
120,000.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
6,700.00 |
17,500.00 |
6,000.00 |
2,000.00 |
4,000.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
191,700.00 |
120,000.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
6,700.00 |
17,500.00 |
6,000.00 |
2,000.00 |
4,000.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
191,700.00 |
120,000.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
6,700.00 |
17,500.00 |
6,000.00 |
2,000.00 |
4,000.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
123,300.00 |
74,700.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
600.00 |
800.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
123,300.00 |
74,700.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
600.00 |
800.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
123,300.00 |
74,700.00 |
30,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
600.00 |
800.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
670,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
||||
小計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
4 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
0.00 |
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2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
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3,736,800.00 |
3,736,800.00 |
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3,736,800.00 |
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21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
22,166,200.00 |
22,166,200.00 |
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22,166,200.00 |
22,166,200.00 |
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2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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第三部分 向陽街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計3722.42萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計3722.42萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各增加307.56萬元,增加8.26%,主要原因:企業(yè)財稅扶持、民生投入增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計3722.42萬元,其中:財政撥款收入3722.42萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3722.42萬元,其中:基本支出1132.12萬元,占30.41%;項目支出2590.3萬元,占69.59%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計3722.42萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計3722.42萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加307.56萬元,增加8.26%,主要原因:企業(yè)財稅扶持、民生投入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3722.42萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加307.56萬元,增加8.26%,主要原因:企業(yè)財稅扶持。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3722.42萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加307.56萬元,增加8.26%,主要原因:民生投入增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3722.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出805.06萬元,占21.63%;社會保障和就業(yè)支出151.69萬元,占4.08%;文化教育和傳媒支出7.81萬元,占0.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.17萬元,占1.78%;住房保障支出89.06萬元,占1.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2590.3萬元,占69.59%;
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3722.42萬元,支出決算為3722.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中: 一般公共服務(wù)支出805.06萬元,占21.63%;社會保障和就業(yè)支出151.69萬元,占4.08%;文化教育和傳媒支出7.81萬元,占0.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.17萬元,占1.78%;住房保障支出89.06萬元,占1.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2590.3萬元,占69.59%;具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為805.06萬元,支出決算為805.06萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為151.69萬元,支出決算151.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.“文化教育和傳媒支出”年初預(yù)算為7.81萬元,支出決算7.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預(yù)算為66.17萬元,支出決算66.17萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為2590.3萬元,支出決算2590.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.“住房保障支出”年初預(yù)算為89.06萬元,支出決算89.06萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出3722.42萬元,其中人員經(jīng)費609.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費525.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入2590.3萬元,本年支出2590.3萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出,年初預(yù)算為2590.3萬元,支出決算數(shù)位2590.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,向陽街道辦事處機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出805.06萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購支出情況。
2018年度政府未編制政府采購預(yù)決算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,向陽街道辦事處公有車輛3輛,其中:應(yīng)急公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2018年度向陽街道辦事處暫無納入部門預(yù)算績效自評的項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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