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        澄江街道辦事處
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        索引號: 113417030032496731/201612-00004 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 澄江街道辦事處 主題分類:
        名稱: 澄江街道辦事處2015年財政決算 文號:
        生成日期: 2016-12-19 發(fā)布日期: 2016-12-19
        索引號: 113417030032496731/201612-00004
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 澄江街道辦事處
        主題分類:
        名稱: 澄江街道辦事處2015年財政決算
        文號:
        生成日期: 2016-12-19
        發(fā)布日期: 2016-12-19
        澄江街道辦事處2015年財政決算
        發(fā)布時間:2016-12-19 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        財政撥款收入支出決算總表
        財決01-1表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 2015年度 金額單位:元
                      
            行次 年初預算數(shù) 調整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 年初預算數(shù) 調整預算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 年初預算數(shù) 調整預算數(shù) 決算數(shù)
        小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
              1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
        一、一般公共預算財政撥款 1 21,140,436.00 21,140,436.00 21,140,436.00 一、一般公共服務支出 31 5,034,436.00 5,034,436.00   5,034,436.00 5,034,436.00   5,034,436.00 5,034,436.00   一、基本支出 54 14,140,436.00 14,140,436.00   14,140,436.00 14,140,436.00   14,140,436.00 14,140,436.00  
        二、政府性基金預算財政撥款 2       二、外交支出 32                       人員經(jīng)費 55 5,412,025.87 5,412,025.87   5,412,025.87 5,412,025.87   5,412,025.87 5,412,025.87  
          3       三、國防支出 33                       日常公用經(jīng)費 56 8,728,410.13 8,728,410.13   8,728,410.13 8,728,410.13   8,728,410.13 8,728,410.13  
          4       四、公共安全支出 34 666,000.00 666,000.00   666,000.00 666,000.00   666,000.00 666,000.00   二、項目支出 57 7,000,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,000,000.00  
          5       五、教育支出 35                       基本建設類項目 58                  
          6       六、科學技術支出 36 7,000,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,000,000.00       行政事業(yè)類項目 59 7,000,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 7,000,000.00  
          7       七、文化體育與傳媒支出 37                     60                  
          8       八、社會保障和就業(yè)支出 38 750,000.00 750,000.00   750,000.00 750,000.00   750,000.00 750,000.00     61                  
          9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 330,000.00 330,000.00   330,000.00 330,000.00   330,000.00 330,000.00     62                  
          10       十、節(jié)能環(huán)保支出 40                     63                  
          11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 4,810,000.00 4,810,000.00   4,810,000.00 4,810,000.00   4,810,000.00 4,810,000.00   支出經(jīng)濟分類 64
          12       十二、農(nóng)林水支出 42 1,530,000.00 1,530,000.00   1,530,000.00 1,530,000.00   1,530,000.00 1,530,000.00       工資福利支出 65 3,573,365.47 3,573,365.47  
          13       十三、交通運輸支出 43                       商品和服務支出 66 15,728,410.13 15,728,410.13  
          14       十四、資源勘探信息等支出 44                       對個人和家庭的補助 67 1,838,660.40 1,838,660.40  
          15       十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 45                       對企事業(yè)單位的補貼 68      
          16       十六、金融支出 46                       債務利息支出 69      
          17       十七、援助其他地區(qū)支出 47                       基本建設支出 70      
          18       十八、國土海洋氣象等支出 48                       其他資本性支出 71      
          19       十九、住房保障支出 49 1,020,000.00 1,020,000.00   1,020,000.00 1,020,000.00   1,020,000.00 1,020,000.00       其他支出 72      
          20       二十、糧油物資儲備支出 50                     73                  
          21       二十一、其他支出 51                     74                  
          22       二十二、債務還本支出 52                     75                  
          23       二十三、債務付息支出 53                     76                  
        本年收入合計 24 21,140,436.00 21,140,436.00 21,140,436.00 本年支出合計 77 21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00   本年支出合計 77 21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00  
          25         78                     78                  
        年初財政撥款結轉和結余 26       年末財政撥款結轉和結余 79                   年末財政撥款結轉和結余 79                  
        一、一般公共預算財政撥款 27           基本支出結轉 80                       基本支出結轉 80                  
        二、政府性基金預算財政撥款 28           項目支出結轉和結余 81                       項目支出結轉和結余 81                  
          29         82                     82                  
        總計 30 21,140,436.00 21,140,436.00 21,140,436.00 總計 83 21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00   支出總計 83 21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00   21,140,436.00 21,140,436.00  
        注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。                                          
        收入出決算表
        財決02表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 2015年度 金額單位:元
        項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 收支結余 用事業(yè)基金彌補收支差額 結余分配 年末結轉和結余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經(jīng)營結余 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經(jīng)營結余 合計 交納所得稅 提取職工福利基金 轉入事業(yè)基金 其他 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經(jīng)營結余
        小計 其中:基本建設資金結轉和結余 小計 其中:基本建設資金結轉和結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
        合計           21,140,436.00 21,140,436.00                              
        201 一般公共服務支出           5,034,436.00 5,034,436.00                              
        20101 人大事務           113,200.00 113,200.00                              
        2010101   行政運行           113,200.00 113,200.00                              
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務           3,655,236.00 3,655,236.00                              
        2010301   行政運行           3,655,236.00 3,655,236.00                              
        20106 財政事務           36,000.00 36,000.00                              
        2010699   其他財政事務支出           36,000.00 36,000.00                              
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務           560,000.00 560,000.00                              
        2013101   行政運行           560,000.00 560,000.00                              
        20199 其他一般公共服務支出           670,000.00 670,000.00                              
        2019999   其他一般公共服務支出           670,000.00 670,000.00                              
        204 公共安全支出           666,000.00 666,000.00                              
        20402 公安           666,000.00 666,000.00                              
        2040204   治安管理           666,000.00 666,000.00                              
        206 科學技術支出           7,000,000.00 7,000,000.00                              
        20604 技術研究與開發(fā)           7,000,000.00 7,000,000.00                              
        2060499   其他技術研究與開發(fā)支出           7,000,000.00 7,000,000.00                              
        208 社會保障和就業(yè)支出           750,000.00 750,000.00                              
        20805 行政事業(yè)單位離退休           680,000.00 680,000.00                              
        2080501   歸口管理的行政單位離退休           650,000.00 650,000.00                              
        2080502   事業(yè)單位離退休           30,000.00 30,000.00                              
        20808 撫恤           50,000.00 50,000.00                              
        2080803   在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助           30,000.00 30,000.00                              
        2080805   義務兵優(yōu)待           20,000.00 20,000.00                              
        20825 其他生活救助           20,000.00 20,000.00                              
        2082501   其他城市生活救助           20,000.00 20,000.00                              
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出           330,000.00 330,000.00                              
        21007 計劃生育事務           330,000.00 330,000.00                              
        2100799   其他計劃生育事務支出           330,000.00 330,000.00                              
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出           4,810,000.00 4,810,000.00                              
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施           3,970,000.00 3,970,000.00                              
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出           3,970,000.00 3,970,000.00                              
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出           840,000.00 840,000.00                              
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出           840,000.00 840,000.00                              
        213 農(nóng)林水支出           1,530,000.00 1,530,000.00                              
        21301 農(nóng)業(yè)           90,000.00 90,000.00                              
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出           90,000.00 90,000.00                              
        21307 農(nóng)村綜合改革           1,440,000.00 1,440,000.00                              
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補助           1,440,000.00 1,440,000.00                              
        221 住房保障支出           1,020,000.00 1,020,000.00                              
        22102 住房改革支出           1,020,000.00 1,020,000.00                              
        2210201   住房公積金           940,000.00 940,000.00                              
        2210203   購房補貼           80,000.00 80,000.00                              
        收入決算表
        財決03表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 2015年度 金額單位:元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 21,140,436.00 21,140,436.00          
        201 一般公共服務支出 5,034,436.00 5,034,436.00          
        20101 人大事務 113,200.00 113,200.00          
        2010101   行政運行 113,200.00 113,200.00          
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,655,236.00 3,655,236.00          
        2010301   行政運行 3,655,236.00 3,655,236.00          
        20106 財政事務 36,000.00 36,000.00          
        2010699   其他財政事務支出 36,000.00 36,000.00          
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 560,000.00 560,000.00          
        2013101   行政運行 560,000.00 560,000.00          
        20199 其他一般公共服務支出 670,000.00 670,000.00          
        2019999   其他一般公共服務支出 670,000.00 670,000.00          
        204 公共安全支出 666,000.00 666,000.00          
        20402 公安 666,000.00 666,000.00          
        2040204   治安管理 666,000.00 666,000.00          
        206 科學技術支出 7,000,000.00 7,000,000.00          
        20604 技術研究與開發(fā) 7,000,000.00 7,000,000.00          
        2060499   其他技術研究與開發(fā)支出 7,000,000.00 7,000,000.00          
        208 社會保障和就業(yè)支出 750,000.00 750,000.00          
        20805 行政事業(yè)單位離退休 680,000.00 680,000.00          
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 650,000.00 650,000.00          
        2080502   事業(yè)單位離退休 30,000.00 30,000.00          
        20808 撫恤 50,000.00 50,000.00          
        2080803   在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 30,000.00 30,000.00          
        2080805   義務兵優(yōu)待 20,000.00 20,000.00          
        20825 其他生活救助 20,000.00 20,000.00          
        2082501   其他城市生活救助 20,000.00 20,000.00          
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 330,000.00 330,000.00          
        21007 計劃生育事務 330,000.00 330,000.00          
        2100799   其他計劃生育事務支出 330,000.00 330,000.00          
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4,810,000.00 4,810,000.00          
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 3,970,000.00 3,970,000.00          
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 3,970,000.00 3,970,000.00          
        21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 840,000.00 840,000.00          
        2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 840,000.00 840,000.00          
        213 農(nóng)林水支出 1,530,000.00 1,530,000.00          
        21301 農(nóng)業(yè) 90,000.00 90,000.00          
        2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 90,000.00 90,000.00          
        21307 農(nóng)村綜合改革 1,440,000.00 1,440,000.00          
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 1,440,000.00 1,440,000.00          
        221 住房保障支出 1,020,000.00 1,020,000.00          
        22102 住房改革支出 1,020,000.00 1,020,000.00          
        2210201   住房公積金 940,000.00 940,000.00          
        2210203   購房補貼 80,000.00 80,000.00          
        2015年決算.zip
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