索引號: | 113417030032496731/201612-00004 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 澄江街道辦事處2015年財政決算 | 文號: | |
生成日期: | 2016-12-19 | 發(fā)布日期: | 2016-12-19 |
索引號: | 113417030032496731/201612-00004 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 澄江街道辦事處2015年財政決算 |
文號: | |
生成日期: | 2016-12-19 |
發(fā)布日期: | 2016-12-19 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | 一、基本支出 | 54 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | 14,140,436.00 | ||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人員經(jīng)費 | 55 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | 5,412,025.87 | |||||||||||||||
3 | 三、國防支出 | 33 | 日常公用經(jīng)費 | 56 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | 8,728,410.13 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 666,000.00 | 二、項目支出 | 57 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建設類項目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 行政事業(yè)類項目 | 59 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 3,573,365.47 | 3,573,365.47 | ||||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 商品和服務支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 15,728,410.13 | 15,728,410.13 | ||||||||||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 對個人和家庭的補助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,838,660.40 | 1,838,660.40 | ||||||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 債務利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 基本建設支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 24 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 本年支出合計 | 77 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 本年支出合計 | 77 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | ||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | 基本支出結轉 | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | 項目支出結轉和結余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 30 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 總計 | 83 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 支出總計 | 83 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | ||||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
收入出決算表 | |||||||||||||||||||||||||
財決02表 | |||||||||||||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支結余 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | 年末結轉和結余 | ||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 經(jīng)營結余 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 經(jīng)營結余 | 合計 | 交納所得稅 | 提取職工福利基金 | 轉入事業(yè)基金 | 其他 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 經(jīng)營結余 | |||||||
小計 | 其中:基本建設資金結轉和結余 | 小計 | 其中:基本建設資金結轉和結余 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合計 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | ||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事務 | 113,200.00 | 113,200.00 | ||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政運行 | 113,200.00 | 113,200.00 | ||||||||||||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | ||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政運行 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | ||||||||||||||||||||||
20106 | 財政事務 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他財政事務支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政運行 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | ||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 666,000.00 | 666,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 666,000.00 | 666,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 666,000.00 | 666,000.00 | ||||||||||||||||||||||
206 | 科學技術支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 680,000.00 | 680,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||||||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 940,000.00 | 940,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2210203 | 購房補貼 | 80,000.00 | 80,000.00 |
收入決算表 | ||||||||||
財決03表 | ||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 21,140,436.00 | 21,140,436.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 5,034,436.00 | 5,034,436.00 | |||||||
20101 | 人大事務 | 113,200.00 | 113,200.00 | |||||||
2010101 | 行政運行 | 113,200.00 | 113,200.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | |||||||
2010301 | 行政運行 | 3,655,236.00 | 3,655,236.00 | |||||||
20106 | 財政事務 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||
2010699 | 其他財政事務支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||||||
2013101 | 行政運行 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 670,000.00 | 670,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 666,000.00 | 666,000.00 | |||||||
20402 | 公安 | 666,000.00 | 666,000.00 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 666,000.00 | 666,000.00 | |||||||
206 | 科學技術支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 680,000.00 | 680,000.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
21007 | 計劃生育事務 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,810,000.00 | 4,810,000.00 | |||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | |||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | |||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 940,000.00 | 940,000.00 | |||||||
2210203 | 購房補貼 | 80,000.00 | 80,000.00 |
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