索引號: | 1134170200324932X1/202208-00001 | 組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)審計局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣州區(qū)審計局2021年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-30 | 發(fā)布日期: | 2022-08-30 |
索引號: | 1134170200324932X1/202208-00001 |
組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)審計局 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣州區(qū)審計局2021年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-30 |
發(fā)布日期: | 2022-08-30 |
宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算
2022年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)審計局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)審計局概況
一、部門職責
(一)主管全區(qū)審計工作。負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計,對國家有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構相關審計報告的結(jié)果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)貫徹執(zhí)行國家審計方針政策和法律法規(guī),起草審計相關政策。制定并組織實施專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向區(qū)長提交年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。向市審計局報告和向區(qū)直有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道通報審計情況及結(jié)果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內(nèi)作出審計決定,包括國家有關重大政策措施貫徹落實情況。區(qū)本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)直各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支,區(qū)本級財政轉(zhuǎn)移支付資金。使用區(qū)本級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;區(qū)本級政府投資或以區(qū)本級政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算,區(qū)本級重大公共工程的資金管理和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況。區(qū)屬國有企業(yè)和地方金融機構、區(qū)政府規(guī)定的國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產(chǎn)、負債和損益。區(qū)政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)管理和受區(qū)政府及其部門委托的其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金和其他有關基金、資金的財務收支。國際組織和外國政府援助、貸款項目。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
(五)按規(guī)定對鄉(xiāng)科級黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計。
(六)組織實施對國家財經(jīng)法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。
(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理與被審單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
(八)指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
(九)組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制,加強全區(qū)審計工作統(tǒng)籌,理順內(nèi)部職責關系,優(yōu)化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協(xié)調(diào),充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量,增強監(jiān)督合力。承擔重大項目稽查職責,承擔預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況監(jiān)督檢查,國有企業(yè)監(jiān)事會等相關職責。
二、機構設置
從決算單位構成看,宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算僅為局本級決算,無二級單位。
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)審計局本級 |
第二部分 宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算表
|
|
|
|
|
公開01表 |
單位:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
681.96 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
578.91 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
63.08 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
14.30 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
25.67 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
681.96 |
本年支出合計 |
61 |
681.96 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
681.96 |
總計 |
65 |
681.96 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
681.96 |
681.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
578.91 |
578.91 |
|
|
|
|
|
|
||
20108 |
審計事務 |
578.91 |
578.91 |
|
|
|
|
|
|
||
2010801 |
行政運行 |
332.75 |
332.75 |
|
|
|
|
|
|
||
2010802 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2010804 |
審計業(yè)務 |
233.15 |
233.15 |
|
|
|
|
|
|
||
2010806 |
信息化建設 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
63.08 |
63.08 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.61 |
41.61 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政單位離退休 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.65 |
25.65 |
|
|
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
合計 |
681.96 |
681.96 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
578.91 |
578.91 |
|
|
|
|
||
20108 |
審計事務 |
578.91 |
578.91 |
|
|
|
|
||
2010801 |
行政運行 |
332.75 |
332.75 |
|
|
|
|
||
2010802 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2010804 |
審計業(yè)務 |
233.15 |
233.15 |
|
|
|
|
||
2010806 |
信息化建設 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
63.08 |
63.08 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.61 |
41.61 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政單位離退休 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.65 |
25.65 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||
項目 |
金額 |
項目 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、一般公共預算財政撥款 |
681.96 |
一、一般公共服務支出 |
578.91 |
578.91 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
63.08 |
63.08 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
681.96 |
二十四、債務還本支出 |
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
二十五、債務付息支出 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
本年支出合計 |
681.96 |
681.96 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
總計 |
681.96 |
總計 |
681.96 |
681.96 |
|
|
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
681.96 |
681.96 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
578.91 |
578.91 |
|
||
20108 |
審計事務 |
578.91 |
578.91 |
|
||
2010801 |
行政運行 |
332.75 |
332.75 |
|
||
2010802 |
一般行政管理事務 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2010804 |
審計業(yè)務 |
233.15 |
233.15 |
|
||
2010806 |
信息化建設 |
11.00 |
11.00 |
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
63.08 |
63.08 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.61 |
41.61 |
|
||
2080501 |
行政單位離退休 |
15.96 |
15.96 |
|
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.65 |
25.65 |
|
||
20808 |
撫恤 |
21.47 |
21.47 |
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
21.47 |
21.47 |
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
14.30 |
14.30 |
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.30 |
14.30 |
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.30 |
14.30 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
25.67 |
25.67 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
25.67 |
25.67 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
19.81 |
19.81 |
|
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2210202 |
提租補貼 |
5.86 |
5.86 |
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
單位:宣城市宣州區(qū)審計局 |
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金額單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
399.40 |
302 |
商品和服務支出 |
234.28 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
90.59 |
30201 |
辦公費 |
10.10 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
73.64 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
30103 |
獎金 |
125.24 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
30106 |
伙食補助費 |
9.45 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
30107 |
績效工資 |
4.85 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
9.54 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
25.65 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
1.35 |
31002 |
辦公設備購置 |
9.54 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.34 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.96 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
3.76 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
31.46 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.90 |
30213 |
維修(護)費 |
10.61 |
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
21.32 |
30214 |
租賃費 |
0.90 |
31009 |
土地補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
38.73 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.88 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
21.47 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30305 |
生活補助 |
17.27 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
0.35 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
175.66 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.46 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
12.53 |
31204 |
費用補貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
8.68 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費合計 |
438.14 |
公用經(jīng)費合計 |
243.82 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣城市宣州區(qū)審計局 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
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說明:宣城市宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開08表 |
||||||
部門: 宣城市宣州區(qū)審計局 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
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|
說明:宣城市宣州區(qū)審計局沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市宣州區(qū)審計局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計681.96萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計681.96萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計各增加10.27萬元,增長1.0%,主要原因:一是一般公共服務支出減少33.18萬元,下降5.4%;二是社會保障和就業(yè)支出增加37.27萬元,增長144.4%。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計681.96萬元,其中:財政撥款收入681.96萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計681.96萬元,其中:基本支出681.96萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計681.96萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計681.96萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計增加10.27萬元,增長1.0%,主要原因:一是一般公共服務支出減少33.18萬元,下降5.4%;二是社會保障和就業(yè)支出增加37.27萬元,增長144.4%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出681.96萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.27萬元,增長1.0%,主要原因:一是一般公共服務支出減少33.18萬元,下降5.4%;二是社會保障和就業(yè)支出增加37.27萬元,增長144.4%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出681.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出578.91萬元,占84.9%;社會保障和就業(yè)(類)支出63.08萬元,占9.2%;衛(wèi)生健康(類)支出14.30萬元,占2.1%;住房保障(類)支出25.67萬元,占3.8%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為658.75萬元,支出決算為681.96萬元,完成年初預算的103.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是原因是社會保障和就業(yè)支出增加。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為204.93萬元,支出決算為332.75萬元,完成年初預算的162.3%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%。
3.一般公共服務(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項)。年初預算為375萬元,支出決算為233.15萬元,完成年初預算的62.2%。
4.一般公共服務(類)審計事務(款)信息化建設(項)。年初預算為11萬元,支出決算為11萬元,完成年初預算的100%。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。年初預算為25.85萬元,支出決算為25.65萬元,完成年初預算的99.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員養(yǎng)老金調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項)。年初預算為0.2萬元,支出決算為15.96萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年退休人員獎金轉(zhuǎn)至2021年發(fā)放。
7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為14.30萬元,支出決算為14.30萬元,完成年初預算的100%。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為19.81萬元,支出決算為19.81萬元,完成年初預算的100%。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為5.86萬元,支出決算為5.86萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出681.96萬元,其中:人員經(jīng)費438.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助;公用經(jīng)費243.82萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)審計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
宣城市宣州區(qū)審計局沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度,宣城市宣州區(qū)審計局機關運行經(jīng)費支出243.82萬元,比2020年減少159.45萬元,下降39.54%,主要原因是維修(護)及辦公設備更新減少,致運行經(jīng)費減少。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,宣城市宣州區(qū)審計局政府采購支出總額9.54萬元,其中:政府采購貨物支出9.54萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,宣城市宣州區(qū)審計局共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2021年度預算績效情況說明
本部門2021年度未開展部門績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宣城市宣州區(qū)審計局2021年度一般公共預算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
2.71 |
1.88 |
因公出國(境)費 |
|
|
公務接待費 |
2.71 |
1.88 |
公務用車購置及運行維護費 |
|
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其中:公務用車運行維護費 |
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|
公務用車購置費 |
|
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二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
宣城市宣州區(qū)審計局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.71萬元,支出決算為1.88萬元,完成預算的69.4%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照財政部門要求,在年初預算的基礎上壓縮機關運行經(jīng)費。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
宣城市宣州區(qū)審計局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.88萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2020年度預算相比,未發(fā)生增減變動。
2.公務接待費支出1.88萬元, 與2020年度預算相比,減少0.83萬元,下降44.1%,下降的原因是嚴格按照財政部門要求,在年初預算的基礎上壓縮機關運行經(jīng)費。2021年宣城市宣州區(qū)審計局國內(nèi)公務接待共26批次,210人次。主要是用于招商引資接待和其他縣市審計部門來人接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,與2020年度預算相比,未發(fā)生增減變動。
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